那個只有去大廳更正申報的
老師,我個稅申報出現(xiàn)如下提示,我2月份的個稅申報錯誤,去稅務局更正了以后,出現(xiàn)如下提示,怎么解決? “獲取反饋”操作完成。 申報反饋信息:【綜合所得個人所得稅預扣預繳申報表】為累計申報,系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【2】月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【2】月后的申報數(shù)據(jù)。
23年12月開出的數(shù)電藍字發(fā)票,24年1月份紅沖,重新開了同等金額的藍字發(fā)票,24年2月份什么增值稅時,該怎么申報?我是第一次操作,請老師指點一下
老師,如果去年12月個稅在24年1月申報錯了,現(xiàn)在去更正申報,是不是也要更正申報12做財務報表和所得稅申報表。但是12月的賬務不修改,而是通過1月或者2月做賬,通過以前年度損益調(diào)整去做賬?
老師,1和2月份工資發(fā)放了,忘記報個別人的個稅所得稅,是在4月份的時候新增上去一起把1.2.3.月份工資一起填總和申報行嗎?有些會計又說更正申報,更正申報是提示要去大廳申報,這個要怎么操作?
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應補繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
老師好,煙絲不是應該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預收貨款的方式,增值稅納稅義務時間是貨物發(fā)出當天嗎
老師,如果我們在抖音用個體戶帶貨直播,個體戶要查賬征收的話,建議是注冊公司還是個體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務和財務上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務核定怎么操作呀
老師, 請問我們建設工廠交納的水土保持 補償費計入什么科目
電子稅務局顯示經(jīng)營所得(A表)待申報,這個是在哪里申報,電子稅務局點的 沒有反應