那個不交增值稅,直接沖進貨成本
老師,去年的發(fā)票我們已經抵扣,現(xiàn)在對方開紅字發(fā)票當做返利。進項稅額轉出增值稅不要交滯納金的嗎?企業(yè)所得稅要補繳嗎
收到個稅返還的手續(xù)費,需要開票繳納增值稅嗎
老師,是小規(guī)模企業(yè)沒有收入也沒有開票呢,收到37塊的個稅返還要借銀行存款,貸其他收益和稅費,繳納增值稅嗎
個稅手續(xù)費返還沒有繳納增值稅,補交時候會有滯納金或罰款嗎
個稅手續(xù)費返還需要開發(fā)票繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預收貨款的方式,增值稅納稅義務時間是貨物發(fā)出當天嗎
老師,如果我們在抖音用個體戶帶貨直播,個體戶要查賬征收的話,建議是注冊公司還是個體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務轉到新公司,業(yè)務和財務上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務核定怎么操作呀
老師, 請問我們建設工廠交納的水土保持 補償費計入什么科目
電子稅務局顯示經營所得(A表)待申報,這個是在哪里申報,電子稅務局點的 沒有反應
這個是現(xiàn)在收入
是現(xiàn)在返利收入
是現(xiàn)金返利收入,打錯字了
供應商平銷返利就是沖進貨成本,按規(guī)定對方需要開負數(shù)發(fā)票沖,不直接返現(xiàn)
但是現(xiàn)在已經返現(xiàn)了,我做的營業(yè)外收入,我想問一下,還需要交增值稅嗎?
沒有開發(fā)票
那個不是銷售收入不交增值稅
是銷售了貨物后給的現(xiàn)金返利,這個和銷售貨物有啥區(qū)別嗎?
銷售必須是銷售貨物和勞務。你這個供應商才是銷售方,所以不交增值稅
明白了,謝謝
不客氣,祝你工作順利