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我們是外貿(mào)企業(yè),一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已出口認(rèn)證,也退了一部分稅,但是里面有一部分自己領(lǐng)用當(dāng)樣品,要怎么處理

2024-05-29 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-29 18:00

您好!這個(gè)自己領(lǐng)用的部分,沒有退稅的吧 這個(gè)不退稅就行

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快賬用戶6614 追問 2024-05-29 18:01

沒退稅,稅務(wù)要不要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,還是一直放著,賬上要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-29 18:03

你好!這個(gè)不一定轉(zhuǎn)內(nèi)銷??梢援?dāng)庫(kù)存。以后出口也行

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快賬用戶6614 追問 2024-05-29 18:04

確定不出口,是留著庫(kù)存里面,還是自己領(lǐng)用做到研發(fā)費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2024-05-29 18:06

你好!這樣的話,就正常做購(gòu)進(jìn),做進(jìn)項(xiàng)。以后抵扣

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快賬用戶6614 追問 2024-05-29 18:38

已經(jīng)出口認(rèn)證了,也退了一部分稅,是一部分自己領(lǐng)用,那進(jìn)項(xiàng)怎么弄

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齊紅老師 解答 2024-05-29 18:46

當(dāng)已認(rèn)證并退稅的商品轉(zhuǎn)為自己使用時(shí),確實(shí)需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄的調(diào)整,以反映這一資產(chǎn)用途的改變。以下是根據(jù)參考文章提供的信息,對(duì)于這種情況的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整步驟: 分錄調(diào)整步驟 1. 反向處理原先的出口退稅分錄 原先收到退稅款時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: plaintext復(fù)制代碼 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 現(xiàn)在需要將這部分分錄進(jìn)行反向處理,即: plaintext復(fù)制代碼 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:銀行存款 2. 調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 原先將進(jìn)項(xiàng)稅額從出口退稅科目轉(zhuǎn)出時(shí),會(huì)計(jì)分錄可能是這樣的(具體取決于實(shí)際退稅額和購(gòu)進(jìn)時(shí)的增值稅額關(guān)系): plaintext復(fù)制代碼 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在需要將這部分進(jìn)項(xiàng)稅額從出口退稅科目中調(diào)整出來,并轉(zhuǎn)入相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目(如庫(kù)存商品轉(zhuǎn)自用后,可能進(jìn)入“在建工程”、“管理費(fèi)用”等科目)。但具體的會(huì)計(jì)科目取決于公司如何使用這些商品。假設(shè)這些商品轉(zhuǎn)為了管理費(fèi)用,則分錄可能如下: plaintext復(fù)制代碼 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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您好!這個(gè)自己領(lǐng)用的部分,沒有退稅的吧 這個(gè)不退稅就行
2024-05-29
那你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選了嗎?
2024-06-17
不需要 退稅勾選沒有抵扣增值稅
2025-08-07
你好,直接外購(gòu)出口的不可以退市,你只能免稅,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-06-05
你好,那你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,因?yàn)槟銓?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)沒有一只申報(bào)增值稅,不操作出口退稅申報(bào)。
2023-09-27
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