可以的,一般按季度季度末再做就行
小規(guī)模減免增值稅分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎
老師,你好!小規(guī)模減免增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免,這筆分錄到底是每月做還是每季度做?
老師好,小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)的增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)摘要都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。這樣對(duì)嗎?
老師好,小規(guī)模增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入分錄是,只有一個(gè)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免,這樣嗎?每個(gè)月有收入,都要做這個(gè)分錄嗎?
老師你好,我是小規(guī)模,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候?qū)懥朔咒? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 那么這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是不是還要在月末結(jié)轉(zhuǎn)呢,應(yīng)該怎么寫分錄
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬(wàn)元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對(duì)此項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月31日申報(bào)完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒(méi)變,因?yàn)?4年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司準(zhǔn)備調(diào)整個(gè)別員工的社?;鶖?shù),是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個(gè)網(wǎng)站呢,謝謝
請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)同為供應(yīng)商 一個(gè)供應(yīng)商代付另一個(gè)供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個(gè)稅前的數(shù)開(kāi)發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開(kāi)給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒(méi)發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來(lái)后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實(shí)際入賬呢
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
你是按季度報(bào)稅吧,因?yàn)槟阒挥邪醇径炔拍苤滥氵@個(gè)金額是不是超過(guò)。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。