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請問一個銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理

2025-09-22 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-22 20:01

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶9111 追問 2025-09-22 20:02

都報關(guān),部分產(chǎn)品因無出口授權(quán)怕退稅有風險

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快賬用戶9111 追問 2025-09-22 20:03

但是收匯是合同總金額的比例陸續(xù)收匯,分不出是付的要退稅的還是不退稅的產(chǎn)品

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齊紅老師 解答 2025-09-22 20:03

您好,可以的,一個銷售合同完全可以部分出口退稅、部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,只要你在合同里寫清楚哪些貨物要出口、哪些要內(nèi)銷就行。出口的部分按正常流程申請退稅,需要準備報關(guān)單和出口發(fā)票等材料;內(nèi)銷的部分就要正常開增值稅發(fā)票并交稅。比如你簽了100萬的合同,其中60萬出口退稅13%,40萬轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那出口部分能退7.8萬(60萬×13%=7.8萬),內(nèi)銷部分要交增值稅。不過要注意,如果你是小規(guī)模納稅人,可能得先轉(zhuǎn)成一般納稅人才能申請出口退稅。 可以的,所有產(chǎn)品都報關(guān)后,對無出口授權(quán)的產(chǎn)品可以選擇不申請退稅,直接轉(zhuǎn)為內(nèi)銷處理。這樣既規(guī)避了退稅風險,又保證了業(yè)務合規(guī)。只需在報關(guān)時注明這部分不退稅,然后按內(nèi)銷開票交稅即可

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快賬用戶9111 追問 2025-09-22 20:05

請問無授權(quán)的部分可以不享受退稅但享受免稅嗎?

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快賬用戶9111 追問 2025-09-22 20:06

銷售合同和采購合同都已簽并沒有注明哪些退稅哪些不退稅

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快賬用戶9111 追問 2025-09-22 20:07

只免不退部分對應的采購進項作不抵扣處理

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齊紅老師 解答 2025-09-22 20:08

?您好,可以的,無授權(quán)的部分可以不享受退稅但享受免稅。這種情況下,這部分貨物按免稅出口處理,不需要繳納增值稅,但也無法申請退稅,只需在報關(guān)時選擇免稅選項并按規(guī)定進行申報即可

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2025-09-22
你好,是的,是可以分開。
2025-06-30
你好,一般情況下,無法區(qū)分的進項稅是不能抵扣的。
2021-10-11
1.“應交稅費—應交增值稅—出口退稅抵減內(nèi)銷應納稅部分”這個科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應納稅額。當企業(yè)有出口貨物并且已經(jīng)支付了相應的增值稅,同時這些貨物也在內(nèi)銷過程中,這時就可以用出口退稅抵減內(nèi)銷應納稅部分。這個科目的余額通常會在年底進行結(jié)轉(zhuǎn),如果不處理可能會影響企業(yè)的財務報表準確性。 2.“應交稅費—應交增值稅—出口退稅”這個科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進項稅的退稅金額。當企業(yè)有出口貨物并且滿足退稅條件時,就可以通過這個科目進行退稅的處理。這個科目的余額通常會在年底進行結(jié)轉(zhuǎn),如果不處理可能會影響企業(yè)的退稅情況。 至于“其他應收款”和“應交稅費—應交增值稅—出口退稅”這兩個科目年底是否需要處理,這取決于企業(yè)的具體業(yè)務情況和會計政策。一般來說,如果這些科目的余額在年底沒有結(jié)轉(zhuǎn)或者沒有進行相應的處理,可能會影響企業(yè)的財務報表和稅務情況。因此,建議企業(yè)在年底對這些科目的余額進行處理,以確保企業(yè)的財務報告準確性和合規(guī)性。
2023-11-30
你好,出口沒有稅率的.出口的合同金額就是實際出口金額.不用稅率換算的
2022-04-27
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