您好,發(fā)票回來(lái)先沖暫估,再用發(fā)票金額入賬
老師,暫估材料入賬是按不含稅入賬嗎?如果生產(chǎn)已用發(fā)票還沒(méi)來(lái)我怎么處理?
您好 老師 平時(shí)我們開(kāi)發(fā)票按照合同來(lái)開(kāi)發(fā)票是吧?如果我和其他公司簽了15萬(wàn)的買賣合同~但是第一批拿了10萬(wàn)的貨 第二批拿了2萬(wàn) 總共拿了12萬(wàn)的貨的話 和合同不一致了 那怎么處理 重新簽合同 還是按照實(shí)際拿貨來(lái)開(kāi)發(fā)票 如果實(shí)際拿貨開(kāi)發(fā)票的話 發(fā)票和合同不一致呀 怎么處理
2021年12月份合同收入100萬(wàn),但實(shí)際開(kāi)票90萬(wàn),按照發(fā)票入賬的話,差額部分怎么處理
按照合同簽訂時(shí)間確認(rèn)收入,但是合同簽訂好后也沒(méi)發(fā)票什么的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
員工報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票,然后用發(fā)票來(lái)充,報(bào)銷單怎么寫(xiě)?按實(shí)際入賬還是按發(fā)票入賬?
請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)同為供應(yīng)商 一個(gè)供應(yīng)商代付另一個(gè)供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個(gè)稅前的數(shù)開(kāi)發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開(kāi)給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒(méi)發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來(lái)后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實(shí)際入賬呢
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
銷售汽車方面的課程的會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)高企行業(yè),現(xiàn)在沒(méi)有研發(fā)支出,但做賬有,可以嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾??! 昨天那個(gè)核算成本問(wèn)題匯總表,開(kāi)會(huì)我怎么表述好一點(diǎn),老師。說(shuō)7月和8月成本核算結(jié)果和8月庫(kù)存金額差異太大?因?yàn)?月是實(shí)盤(pán)過(guò)的
小規(guī)模,免稅,分錄,轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入的,借方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅在設(shè)三級(jí)科目應(yīng)該是什么
還是說(shuō)不能寫(xiě)增值稅,按暫估入庫(kù)
這個(gè)增值稅是不能暫估的,只能暫估庫(kù)存商品或成本
可以按實(shí)際入不呢,然后發(fā)票回來(lái)直接放在憑證后面呢