價(jià)稅分離的計(jì)算方式 不含稅=含稅價(jià)/(1%2B稅率) 稅金=不含稅*稅率

甲方開銷項(xiàng)發(fā)票金額:價(jià)稅合計(jì)為69880元(稅率:9%),乙方所提供的發(fā)票:提供了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分別為:價(jià)稅合計(jì)33000元(稅率1%)、價(jià)稅合計(jì)31000元(稅率13%)。請問我需要給乙方付多少款?
光明公司增值稅一般納稅人:(1)9月將自產(chǎn)的冰箱出口到法國,離岸價(jià)FOB220萬元,關(guān)稅稅率10%,貨款已收到。(2)9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價(jià)FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險(xiǎn)費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:分別計(jì)算應(yīng)納的關(guān)稅稅額。
光明公司增值稅一般納稅人:(1)9月將自產(chǎn)的冰箱出口到法國,離岸價(jià)FOB220萬元,關(guān)稅稅率10%,貨款已收到。(2)9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價(jià)FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險(xiǎn)費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:分別計(jì)算應(yīng)納的關(guān)稅稅額。
某公司2021年5月銷售自產(chǎn)糧食白酒20噸,單價(jià)7000元,價(jià)款140000元,全部款項(xiàng)已收到。糧食白酒的成本為100000元。糧食白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;增值稅稅率13%。應(yīng)該是讓寫分錄的,麻煩金額也寫下
你好老師,小規(guī)模納稅人收到包車費(fèi)51500元,稅率3%,應(yīng)交增值稅1500對嗎?我做是價(jià)稅分離,需要價(jià)稅分離嗎。謝謝
股東實(shí)繳了注冊資金,怎么拿回?
一般納稅人2018年從個(gè)人處購買汽車當(dāng)時(shí)取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票35.6萬,2025年11月,單位又出售給個(gè)人13萬,可以按銷售自己使用過的固定資產(chǎn),選擇簡易計(jì)稅3%減按2%開普票嗎?
資本市場線的斜率=(風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率——無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率)/風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差 這個(gè)公式我怎么不記得注會的那些老師們講啊 或者要求記憶,我感覺是不是可以不記憶啊
老師,個(gè)人找稅局代開10w塊錢的普票,要繳納多少稅?
老師,我這有個(gè)員工他上班是一個(gè)星期3天在子公司A上班 ,2天在子公司B上班,申報(bào)個(gè)稅可以AB公司分別報(bào)嗎
老師請問下稅一 消費(fèi)稅稅率題目中會給嗎?
老師請問公司的注冊資本是20萬,已經(jīng)實(shí)繳19萬,這次股東轉(zhuǎn)了2萬到公司賬上寫的是投資款(銀行回單顯示的),但是實(shí)際注冊款還需要1萬,另外一萬可以寫借款嗎?借:銀行存款2萬 貸:實(shí)收資本1萬 其他應(yīng)付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個(gè)季度要報(bào)送收入和經(jīng)營業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開好發(fā)票就可以吧,到時(shí)和美團(tuán)上報(bào)稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請問個(gè)問題,就是我們公司掛老板的往來賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬,其他應(yīng)付款貸方余額15萬,那請問怎么樣沖一下這個(gè)賬呢?
老師好,請問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎?


您看我計(jì)算的這個(gè)合適嗎?
就是按我寫的公式計(jì)算就沒錯(cuò)
稅額=488854.13/(1+13%)*13% 價(jià)款432614.27元 稅額=56239.85元 老師是這樣嗎?
是的,就是那樣計(jì)算的