同學(xué)你好,計(jì)算如下: (1)關(guān)稅=220*10%=22 (2)關(guān)稅=(180%2B20%2B4%2B6)*30%=63

光明公司增值稅一般納稅人,9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價(jià)FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險(xiǎn)費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:列出計(jì)算過程,對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
光明公司增值稅一般納稅人:(1)9月將自產(chǎn)的冰箱出口到法國,離岸價(jià)FOB220萬元,關(guān)稅稅率10%,貨款已收到。(2)9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價(jià)FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險(xiǎn)費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:分別計(jì)算應(yīng)納的關(guān)稅稅額。
光明公司增值稅一般納稅人:(1)9月將自產(chǎn)的冰箱出口到法國,離岸價(jià)FOB220萬元,關(guān)稅稅率10%,貨款已收到。(2)9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價(jià)FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險(xiǎn)費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:分別計(jì)算應(yīng)納的關(guān)稅稅額。
光明公司增值稅一般納稅人,9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價(jià)FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險(xiǎn)費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:列出計(jì)算過程,對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
光明公司增值稅一般納稅人,9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價(jià)FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險(xiǎn)費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:列出計(jì)算過程,對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈(zèng)人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時(shí)候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對(duì)嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報(bào)嗎? 這樣每年賬面不是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)為了避個(gè)人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績提成,授課費(fèi)有個(gè)體戶,有個(gè)人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開票了,個(gè)人的開的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個(gè)體戶開的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請(qǐng)老師給個(gè)思路
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請(qǐng)要今年還是明年,申請(qǐng)發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

