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老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀

2025-11-09 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-09 17:04

您好,公司是小規(guī)模納稅人,1月花10萬買車,2月送給客戶,首先要做的是1月買車時借固定資產(chǎn)10萬貸銀行存款10萬,然后1月底要給這批車計提一個月的折舊,假設(shè)按4年算殘值5%,月折舊額就是(100000-1000000.05)/48約等于1979.17元,分錄是借管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用1979.17貸累計折舊1979.17,到了2月送車時,因為是無償贈送要視同銷售交增值稅,按3%征收率算就是1000000.03=3000元,同時要把車的凈值轉(zhuǎn)出去,所以總的營業(yè)外支出是100000-1979.17%2B3000=101020.83元,分錄是借營業(yè)外支出101020.83借累計折舊1979.17貸固定資產(chǎn)100000貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3000,最后記得如果客戶是個人,你還要幫他代扣代繳20%的個人所得稅。

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您好,公司是小規(guī)模納稅人,1月花10萬買車,2月送給客戶,首先要做的是1月買車時借固定資產(chǎn)10萬貸銀行存款10萬,然后1月底要給這批車計提一個月的折舊,假設(shè)按4年算殘值5%,月折舊額就是(100000-1000000.05)/48約等于1979.17元,分錄是借管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用1979.17貸累計折舊1979.17,到了2月送車時,因為是無償贈送要視同銷售交增值稅,按3%征收率算就是1000000.03=3000元,同時要把車的凈值轉(zhuǎn)出去,所以總的營業(yè)外支出是100000-1979.17%2B3000=101020.83元,分錄是借營業(yè)外支出101020.83借累計折舊1979.17貸固定資產(chǎn)100000貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3000,最后記得如果客戶是個人,你還要幫他代扣代繳20%的個人所得稅。
2025-11-09
你好,先轉(zhuǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理22037 累計折舊 4473 貸:固定資產(chǎn) 26510 借:銀行存款 2300 ? 資產(chǎn)處置損益 19781.66 貸:固定資產(chǎn)清理 22037 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅44.66
2021-10-27
分錄 沖 1 月分錄:借固定資產(chǎn) -100000,貸銀行存款等 -100000。 按專票入賬:借固定資產(chǎn)約 88495.58,應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)11504.42 ,貸銀行存款等 100000。 調(diào)累計折舊:借累計折舊(多提數(shù)),貸管理費(fèi)用等(多提數(shù))。 折舊表 改原值為 88495.58 元,調(diào) 1 - 3 月累計折舊,后續(xù)按新原值計提。
2025-05-13
你好,同學(xué)。 沖紅的10萬做負(fù)數(shù)收入,重新開的按正數(shù)處理,不交稅的
2020-12-25
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
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