同學(xué)你好, 借:原材料273 (180+20+4+6)*1.3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅35.49 273*13% 貸:銀行存款308.49

光明公司增值稅一般納稅人,9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:列出計(jì)算過程,對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理。
光明公司增值稅一般納稅人:(1)9月將自產(chǎn)的冰箱出口到法國,離岸價FOB220萬元,關(guān)稅稅率10%,貨款已收到。(2)9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:分別計(jì)算應(yīng)納的關(guān)稅稅額。
光明公司增值稅一般納稅人,9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:列出計(jì)算過程,對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理。
光明公司增值稅一般納稅人,9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:列出計(jì)算過程,對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理。
光明公司增值稅一般納稅人,9月從美國進(jìn)口一批煙絲,離岸價FOB180萬元,境外運(yùn)費(fèi)20萬元,境外保險費(fèi)4萬元,另付外商包裝費(fèi)6萬元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:列出計(jì)算過程,對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理。
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實(shí)操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?

