你好,這個按照應發(fā)工資來計提的。
老師你好,計提工資是計提應發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)? 例如:4月份某某工資5000,工裝費押金400,那么我計提的時候應該如何計提?
老師你好,工資計提是按應發(fā)工資計提嗎?扣款應該怎么做賬呢?我的應發(fā)工資是1萬,實發(fā)工資是6814.82?怎么做憑證呢
老師,你好,計提工資是按應發(fā)工資計提?還是按實發(fā)工資計提
老師你好,計提工資是應該計提應發(fā)工資還是實發(fā)的工資?
老師 工資會計分錄 計提的時候應該是應付工資還是實發(fā)工資? 社保我們是單獨計提了,這樣的話是不是應該工資分錄是計提實發(fā)工資?
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,麻煩幫我看下最后應付職工薪酬的人工資的余額應該是3月份沒有發(fā)工資的吧? 3月份已發(fā)的工資是193697.58元,但是最后的余額不是這個,我的賬是不是錯了?
對,最后的余額應該就是你實際應該支付給員工的才對
老師你看下圖片里面能不能看出來哪里不對?
這個真是抱歉,從您的截圖里面是看不出來。
老師麻煩你把計提工資還有公積金社保的計提個稅還有繳納公積金社保個稅還有發(fā)放工資的做賬科目發(fā)我,我覺得有點混亂。
我是這么做賬的,計提工資 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸應交稅費應交個人所得稅稅率
計提社保公司部分? 借:管理費用-社保? 貸:應付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借:應付職工薪酬-工資? 貸:其他應付款-社保? ? 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保? ?其他應付款-社保? ?貸:銀行存款
老師,個人部分的社保還有公積金也要跟公司承擔部分一起計提的是么?
對,我做賬就是這么做的
好的,謝謝老師,我明白自己的問題是在哪里了,個人承擔部分的社保還有公積金我沒有計提,只計提了公司承擔的部分。
好的,好的,找出問題就是最好的了。