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老師你好,計提工資是應該計提應發(fā)工資還是實發(fā)的工資?

2024-05-15 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-15 15:56

你好,這個按照應發(fā)工資來計提的。

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快賬用戶1814 追問 2024-05-15 15:59

老師,麻煩幫我看下最后應付職工薪酬的人工資的余額應該是3月份沒有發(fā)工資的吧? 3月份已發(fā)的工資是193697.58元,但是最后的余額不是這個,我的賬是不是錯了?

老師,麻煩幫我看下最后應付職工薪酬的人工資的余額應該是3月份沒有發(fā)工資的吧? 3月份已發(fā)的工資是193697.58元,但是最后的余額不是這個,我的賬是不是錯了?
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齊紅老師 解答 2024-05-15 16:00

對,最后的余額應該就是你實際應該支付給員工的才對

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快賬用戶1814 追問 2024-05-15 16:06

老師你看下圖片里面能不能看出來哪里不對?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 16:07

這個真是抱歉,從您的截圖里面是看不出來。

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快賬用戶1814 追問 2024-05-15 16:10

老師麻煩你把計提工資還有公積金社保的計提個稅還有繳納公積金社保個稅還有發(fā)放工資的做賬科目發(fā)我,我覺得有點混亂。

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齊紅老師 解答 2024-05-15 16:11

我是這么做賬的,計提工資 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸應交稅費應交個人所得稅稅率

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齊紅老師 解答 2024-05-15 16:12

計提社保公司部分? 借:管理費用-社保? 貸:應付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借:應付職工薪酬-工資? 貸:其他應付款-社保? ? 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保? ?其他應付款-社保? ?貸:銀行存款

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快賬用戶1814 追問 2024-05-15 16:17

老師,個人部分的社保還有公積金也要跟公司承擔部分一起計提的是么?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 16:17

對,我做賬就是這么做的

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快賬用戶1814 追問 2024-05-15 16:23

好的,謝謝老師,我明白自己的問題是在哪里了,個人承擔部分的社保還有公積金我沒有計提,只計提了公司承擔的部分。

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齊紅老師 解答 2024-05-15 16:25

好的,好的,找出問題就是最好的了。

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你好,這個按照應發(fā)工資來計提的。
2024-05-15
同學,你好 按照應發(fā)工資計提的
2024-05-09
你好,計提工資的時候,是計提應發(fā)工資
2021-01-19
你好,具體的是應發(fā)工資。
2022-02-25
計提工資是計提應發(fā)工資
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