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老師你好,計提工資是計提應發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)? 例如:4月份某某工資5000,工裝費押金400,那么我計提的時候應該如何計提?

2023-05-03 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-03 12:14

你好,按照應發(fā)工資這個押金包含在5000里面嘛,如果不包含的話,借管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資5400

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快賬用戶7104 追問 2023-05-03 12:16

你好,包含在內(nèi)的。我是需要下月從5000里扣除,還是這個月就需要扣除掉

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:16

借管理費用工資,貸應付職工薪酬工資5000。

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:17

借應付職工薪酬工資5000, 貸其他應付款工裝押金400, 銀行4600

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快賬用戶7104 追問 2023-05-03 12:17

那到了下個月的時候,需要發(fā)放工資時怎么扣除這部分押金?

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:18

給你寫了可以看一下的。

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快賬用戶7104 追問 2023-05-03 12:20

那如果工裝費不是押金,是扣除工裝費,也是計入應付款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:21

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7104 追問 2023-05-03 12:23

好的老師,非常感謝

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快賬用戶7104 追問 2023-05-03 12:24

還有個情況,如果我這個月計提的工資計提錯了,那么下個月發(fā)工資的時候該怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:25

多計提了,你就紅沖借應付職工薪酬, 借管理費用工資負數(shù), 如果是少計提了借管理費用 貸應付職工薪酬工資。

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快賬用戶7104 追問 2023-05-03 12:27

好的感謝

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齊紅老師 解答 2023-05-03 12:34

不用客氣,工作愉快。

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你好,按照應發(fā)工資這個押金包含在5000里面嘛,如果不包含的話,借管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資5400
2023-05-03
你好 請假的計提 工資就不算工資 不給工資?
2022-01-13
同學,計提計入管理費用,銷售費用是應發(fā)數(shù),但是貸方應付職工薪酬是實發(fā)數(shù)
2022-04-11
你好4月發(fā)放3月工資,5月申報個稅時是申報3月工資
2021-05-11
是的沒錯,一般是要的代扣的社保等是不需要計提
2022-05-10
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