您好,按應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提,然后扣除繳納的社保公積金和個(gè)稅,應(yīng)付職工薪酬余額才是實(shí)發(fā)數(shù)
老師,請(qǐng)問計(jì)提工資時(shí)候,是按照應(yīng)發(fā)數(shù)額計(jì)提還是按照扣除四險(xiǎn)一金后的實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提呢?
請(qǐng)問老師 月底計(jì)提工資的時(shí)候是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)
老師,請(qǐng)問下計(jì)提工資時(shí)是按照應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提工資,那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是按照應(yīng)發(fā)數(shù)申報(bào)還是按照實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)呢
老師 請(qǐng)問做資金計(jì)劃的時(shí)候工資是寫實(shí)發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?
老師計(jì)提次月工資,是計(jì)提應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)
老師,代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬,主要收購銷售玉米小麥,需要管理庫存嗎?主營業(yè)務(wù)成金額怎么計(jì)算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標(biāo)用的一個(gè)公司,因?yàn)橘~務(wù)往來有官司,公司賬戶凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個(gè)人買了外省公司名下的大貨車,沒有協(xié)議也沒過戶(外省車過戶難),車輛仍然在原公司名下,但車已經(jīng)給個(gè)人使用了。那個(gè)人運(yùn)貨給客戶開運(yùn)輸發(fā)票時(shí),上面寫該車的車牌號(hào),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報(bào)關(guān)的,海關(guān)新規(guī)要求報(bào)關(guān)單上虛報(bào)雜費(fèi)金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù),這個(gè)要怎么處理,后期會(huì)影響退稅嗎
請(qǐng)問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購直接出口,直接外購出口怎么申報(bào)
去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,本月客戶重新對(duì)公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負(fù)數(shù)
老師 比如應(yīng)發(fā)是10 實(shí)發(fā)是8 那么月底應(yīng)該做 借 管理費(fèi)用-工資 10 貸 應(yīng)付職工薪酬 10 對(duì)嗎
因?yàn)楣べY表已經(jīng)出來了 所以應(yīng)發(fā)數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)都有
應(yīng)發(fā)10,實(shí)發(fā)8,差的2你也要體現(xiàn)出來啊 這么做 借,管理費(fèi)用10,貸:其他應(yīng)收款–社保2 應(yīng)付職工薪酬8。 這樣實(shí)發(fā)就是8
老師 能不能 直接做借 管理費(fèi)用-工資 8 貸 應(yīng)付職工薪酬 8
之前咨詢一位老師 說是這么做
你看看工資表上差的2是什么,不能發(fā)多少做多少,這樣的話,費(fèi)用沒有全部入進(jìn)去