你好,其他應(yīng)付款掛這個的
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個月就只計提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費,分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借:管理費用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 -工資3500
老師我們是一家酒店,我是做內(nèi)賬,昨天晚上老板招待客人開了兩間房,借方我用管理費用業(yè)務(wù)招待,貸方用什么科目合適
你好,老師, 老板拿回很多餐飲票那些,公司沒有支付,都是老板自己去外面吃飯的,外賬可以直接做:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待,貸:其他應(yīng)付款-老板,還是分兩筆做:先借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款。再轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待好呢
老師,我們是私立學(xué)校,人事部部長外出招聘教師,在外地請老師吃飯做賬科目是管理費用—差旅費呢?還是管理費用—業(yè)務(wù)招待費,我們有出差餐費標(biāo)準(zhǔn),每天80元,他們吃的那餐是172,如果按差旅費報銷就超標(biāo)準(zhǔn)了,但是招待費的話就可以全額按實際支付的172元報銷。這種情況可以做業(yè)務(wù)招待費嗎?
公司應(yīng)收賬款40000元,對方用金鷹的預(yù)付卡40000來沖賬。這個預(yù)付卡,老板娘收下了。我憑證如何做?借:業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)收賬款 。這個預(yù)付卡,我不想做業(yè)務(wù)招待費,還能做什么科目合適?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
掛老板名下就可以是吧
老板墊付了可以的
不付的情況呢
因為在自己餐飲店里吃的
那你沖你的原材料多好
怎么沖呀
借銷售費用、招待費、 貸原材料。
借管理費用-業(yè)務(wù)招待費,貸原材料嗎
是的對的是的對的。
采購的食材我用的是主營業(yè)務(wù)成本科目,沒用原材料科目,月底盤存時用的借原材料,貸主營業(yè)務(wù)成本(金額在借方),下個月初把上月盤存物料計入借主營業(yè)務(wù)成本,貸原材料的,這種情況下怎么沖呢
哦,那你就沖主營業(yè)務(wù)成本,把這個原材料改成主營業(yè)務(wù)成本。
好的好的,謝謝謝謝
不用客氣,工作愉快。
那主營業(yè)務(wù)成本就在借方負(fù)數(shù)了啊
好,對的是的,是這么做的。