同學您好 一般情況下 不會直接一次性入業(yè)務招待費的哈 應該以預付賬款-預付卡? 然后開銷的時候根據(jù)實際花銷 比如是采買辦公用品 那就管理費用 辦公費 沖預付
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預付和預收賬款,我就不想使用,用應收和應付代替,但是遇到一種情況,例如當月收到貨也付款給供應商,當月的產(chǎn)品也做出來,結轉了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應交稅費—應交增值稅—進項 貸預付賬款 我的意思是怎么可以不使用預付賬款,直接用應付賬款呢,
老師,你好,我們開的發(fā)票預售卡6000元,10*600,憑證怎么記,是借銀行賬款貸預收賬款 然后對方用卡來換貨了,比如換了一份 我們也做銷售出庫了,是不是 我們是銷售出庫單生成憑證 借應收賬款 600 貸應交稅金 5.94 貸主營業(yè)務收入594.06 這樣對嗎?
老師您好,我現(xiàn)在在做一筆信用卡賬單的記賬業(yè)務。應還50000元,已還40000元,剩余金額10000元做了賬單分期。分3期還款。分期的時候,該筆業(yè)務如何做憑證??還款的時候,我如何做憑證呢? 信用卡是公司財務的個人信用卡,主要用于公司采購支付。因為采購員用信用卡是和他的采購備用金混用的。所以做賬的時候,每筆刷卡的費用,我們都記做是采購員刷卡借的備用金,最后沖減備用金,這樣比較容易對賬。 我前期做賬科目信用卡部分的是,借:采購備用金 貸:其他貨幣資金信用卡;還款的時候就是:借:其他貨幣資金信用卡 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等。 我現(xiàn)在就是對于信用卡的分期業(yè)務做憑證不會做?請指導。
老師,我們公司購買了10張汽車油卡送給客戶,發(fā)票上的名稱是預付卡銷售,那做賬時:借預付賬款,貸銀行存款,是不是等送給客戶后我就可以做:借:銷售費用貸:預付賬款?這個銷售費用二級科目一般是業(yè)務招待費還是什么費用多啊?
老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當時記賬是:借:預付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務員支付給了對方,所以我收到的發(fā)票是對方足額開的,借:管理費用貸預付賬款。那我現(xiàn)在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權投資凈資產(chǎn)調整,甲公司買了乙公司20%的有表決權的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊