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老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師

2025-09-08 06:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-08 06:47

你好沒做收入的做無票收入就可以了

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快賬用戶4779 追問 2025-09-08 07:11

直接做到當(dāng)期就可以嗎?關(guān)鍵是跨年了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-08 07:15

之前的增值稅能修改嗎?能修改的話修改 匯算清繳也修改 借預(yù)收 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-09-08 07:16

還要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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快賬用戶4779 追問 2025-09-08 07:20

我就是想知道,是做當(dāng)期合適,還是修改合適,關(guān)鍵我也不知道能不能改

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齊紅老師 解答 2025-09-08 07:22

最好的修改以前年度的增值稅所得稅 賬務(wù)處理做到今年

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快賬用戶4779 追問 2025-09-08 08:24

那如果開票呢,是不是就不用去修改了

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齊紅老師 解答 2025-09-08 08:25

是的,但是有風(fēng)險(xiǎn) 因?yàn)槟慵{稅義務(wù)晚了,你無票收入,如果不想修改之前年度的也是做到今年

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同學(xué)你好 核定征收不用做賬呀 你們是核定征收嗎
2024-05-16
您好 1.追溯計(jì)提折舊:根據(jù)會(huì)計(jì)政策,應(yīng)該對(duì)這些資產(chǎn)進(jìn)行折舊。可以計(jì)算從購買日期到現(xiàn)在的折舊額,并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 2.資產(chǎn)清查與調(diào)整:由于發(fā)票戶頭是空白,首先要確認(rèn)這些空調(diào)是否確實(shí)屬于公司。如果確認(rèn)是公司資產(chǎn),應(yīng)根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整資產(chǎn)賬戶。 3.稅務(wù)處理:對(duì)于過去未計(jì)提的折舊,可能需要與稅務(wù)部門溝通,看是否需要進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整。
2023-12-10
10年前的空調(diào),現(xiàn)在折舊也完成了,其實(shí)沒有必要再入賬的。
2023-12-10
?你好1. 視同銷售處理的 2;? 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品??
2022-07-12
實(shí)際收到商品和服務(wù)的,只是沒有取得發(fā)票就正常入賬,沖往來。 通過個(gè)人賬戶收款計(jì)入,其他應(yīng)收款。
2022-07-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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