您好,這個分錄根本不用有現(xiàn)金流量的,因為借貸方都沒有銀行和現(xiàn)金科目,不是這個分錄的原因
上季度做的賬因為成本費用支出全掛貸其他應收賬款了,然后導致其他應收帳款是負數(shù),這個月我把他轉(zhuǎn)其他衣服款去了,現(xiàn)在報表不平,應該怎么調(diào)整
老師我用的金蝶,根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù),余額表試算平衡,資產(chǎn)負債表中的應收賬款,預付賬款,應付賬款,預收賬款都不對,其他數(shù)據(jù)都正確,利潤表也一致,請問是什么原因呢
老師你好,以前遺留問題,導致其他應收款貸方有余額,請問我應該怎樣做賬務處理,才能平了這筆賬呢,這筆錢不需要退了
請問老師,因為這筆分錄,導致現(xiàn)金流量表不平衡,我該怎么平呢?走其他應收款?
請問老師。這條分錄正確嗎?因為退稅的分錄,導致現(xiàn)金流量表不平衡,差額就是退稅的金額,
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貨:應付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貸:應付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
這樣嗎?我就找到差額是這個數(shù)據(jù)來著
您好,只是巧合,您用銀行日記賬去核對,或?qū)С霈F(xiàn)金流量明細,看有沒有漏指定流量的分錄
嗯嗯,好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~