轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就行
你好,老師,我公司申請(qǐng)留抵退稅是被查賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表中預(yù)收賬款有筆錢有問(wèn)題無(wú)票,現(xiàn)在要改,但是這筆已經(jīng)是去年的賬了,現(xiàn)在改的話應(yīng)該怎么處理呢
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來(lái)一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師你好,以前遺留問(wèn)題,導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方有余額,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理,才能平了這筆賬呢,這筆錢不需要退了
請(qǐng)問(wèn)老師 公司賬上有一筆借方-其他應(yīng)收款 個(gè)人 1058元 是之前付給房東的房租,由于前期的賬務(wù)錯(cuò)誤,導(dǎo)致余額一直在賬上,實(shí)際已經(jīng)平了,我想處理掉這個(gè)余額,怎么弄比較好???
你好老師我公司要注銷了,現(xiàn)在帳上往來(lái)款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額,其他應(yīng)收款借方余額有100多萬(wàn),老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬(wàn)金額,現(xiàn)在調(diào)整往來(lái)借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,這樣可以?應(yīng)收賬款那筆金額我做未開(kāi)票收入處理交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時(shí)間是6月30日,開(kāi)票時(shí)間是7月26日,工程部申請(qǐng)付款時(shí)間是8月2,實(shí)際付款時(shí)間是8月15日,請(qǐng)問(wèn)這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說(shuō)什么我就是好的,行,收到??墒敲刻焐习喽紩?huì)跟這倆老板吵架,真的好多時(shí)候根本不怪我,我也不知道咋了,總會(huì)跟這兩個(gè)老板吵。
#提問(wèn)#老師好,請(qǐng)教下,如果憑證某一號(hào)有20頁(yè),它的附件是放在最后一頁(yè)后,還是每一分號(hào)單獨(dú)放對(duì)應(yīng)的附件。比如我一張應(yīng)收賬款,對(duì)應(yīng)銀行存款,是2號(hào)憑證,但是2號(hào)有20頁(yè)。對(duì)應(yīng)的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來(lái)放在第20頁(yè)后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊(cè)資本 100萬(wàn), 原來(lái)公司二個(gè)股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬(wàn),占 20%,不增資的情況下,這個(gè) 20是不是技入資本公積,然后原來(lái)股東稀釋股權(quán)給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
研發(fā)費(fèi)用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問(wèn)下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個(gè)款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個(gè)上限多少的?
不需要用到以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目嘛
是滴,不需要那個(gè)科目