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請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以

2025-09-17 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-17 18:23

可以讓對方開紅字發(fā)票,但需在填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》的當期做進項轉(zhuǎn)出,而非下個月。建議及時與主管稅務機關(guān)溝通,按要求操作,爭取避免滯納金

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快賬用戶5110 追問 2025-09-17 18:33

老師,情況是這樣的,我們?nèi)ツ?月份做了無形資產(chǎn)入資,給對方開了無形資產(chǎn)的免稅發(fā)票,當月取得了評估機構(gòu)給開的專票并抵扣了,現(xiàn)在專管員讓把抵扣的稅額做轉(zhuǎn)出,我可以跟專管員說一下這個月讓對方開紅字發(fā)票然后重新開一張普票,我這個月做進項稅轉(zhuǎn)出,重新交增值稅,這樣滯納金能少一點,這種是可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-17 18:34

同學你好 這個操作上是可行的

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可以讓對方開紅字發(fā)票,但需在填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》的當期做進項轉(zhuǎn)出,而非下個月。建議及時與主管稅務機關(guān)溝通,按要求操作,爭取避免滯納金
2025-09-17
你好 可以來普票的
2020-11-27
你好,你應該現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的,本身就不應該抵扣
2022-02-16
你好,同學 進項轉(zhuǎn)出不需要當時繳納稅金,等你下期有進項減少進項 借:管理費用等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-02-16
你好這樣不交稅是對的?
2021-03-13
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