可以讓對方開紅字發(fā)票,但需在填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》的當期做進項轉(zhuǎn)出,而非下個月。建議及時與主管稅務機關(guān)溝通,按要求操作,爭取避免滯納金
公司購入電腦,假如我知道是用于發(fā)放給員工,我可以讓對方開普票,不開專票嗎,然后就不用抵扣進項稅額了,這樣就不用再做一步進項稅額轉(zhuǎn)出
老師您好,請問我們這個月退貨給對方了,對方也開紅字發(fā)票給我們了,我們這個進項稅額下個月報稅要轉(zhuǎn)出來500元,但是下個月進項稅額有900,抵了以后進項稅還有400元,這樣就不用繳納稅了對嗎
我們是一般納稅人,去年10月開具了發(fā)票給客戶,現(xiàn)在需要退回作廢,由對方開具了紅字信息表,我們開具了紅字發(fā)票,相當于我們的收入減少了,這部分已經(jīng)抵扣過的進項稅產(chǎn)生了留抵,需不需要做進項轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
老師你好。我公司開出去的銷項票對方認證了,現(xiàn)在要求開負數(shù)。對方開,請問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進項專票認證了,現(xiàn)在對方要求開紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方,然后在這個月報稅的時候做進項轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
您好老師,我們收到一些專用發(fā)票,因為沒有給對方付款稅額我就放到待抵扣科目里面了,現(xiàn)在我們應交稅費-進項稅額發(fā)票不夠了,可以使用一些待抵扣發(fā)票嗎,后期如果不付款了,我們再做進項稅額轉(zhuǎn)出呢
新公司,先做進貨票,還是銷售票
這個月只有一比銷售收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄什么
馬上要做第三季度的賬了,正規(guī)做賬我需要做哪些內(nèi)容呢。
老師您好,我想咨詢下有家寺廟的賬,有幾筆費用報銷單后面沒有附發(fā)票,但是款項已經(jīng)通過銀行存款支付了,這個能直接列入費用支出嗎,怎樣做賬后期好查找需要補的發(fā)票呢
委托報關(guān)協(xié)議是不是一定要用卡登陸才可以????????
小規(guī)模怎么做成本啊。,
老師,發(fā)給員工的離職補償金,是否達到交個稅,比如佛山2024年年平均工資是78612元,那么就是78612元*3=23萬多元,也就是說不超過230,000就不需要交個稅,是這樣算吧
老師,我想問下報增值稅的時候,附加稅里面教育費附加和地方教育費附加里面有個稅收優(yōu)惠政策,直接免掉了,這個是稅務局自己跳出來的,還是人為自己選擇的優(yōu)惠哈?
老師,無票收入指的那些散戶打的錢吧,(我可以讓一些客戶不要票的,打我們公戶嗎,金額會是2-3萬的)
我們是工程公司 給項目經(jīng)理轉(zhuǎn)私人卡 后面拿發(fā)票沖可以不 有的無票支出沒有發(fā)票 就 用其他發(fā)票沖一下對吧
老師,情況是這樣的,我們?nèi)ツ?月份做了無形資產(chǎn)入資,給對方開了無形資產(chǎn)的免稅發(fā)票,當月取得了評估機構(gòu)給開的專票并抵扣了,現(xiàn)在專管員讓把抵扣的稅額做轉(zhuǎn)出,我可以跟專管員說一下這個月讓對方開紅字發(fā)票然后重新開一張普票,我這個月做進項稅轉(zhuǎn)出,重新交增值稅,這樣滯納金能少一點,這種是可以的嗎?
同學你好 這個操作上是可行的