附加稅中教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加的減免,分兩種情況: 如 “六稅兩費(fèi)” 減免(針對小規(guī)模納稅人、小微企業(yè)等),系統(tǒng)會自動判斷企業(yè)類型并帶出優(yōu)惠;一般納稅人需手動選擇是否適用。 如重點(diǎn)群體就業(yè)等優(yōu)惠,需企業(yè)自行填報(bào)減免代碼及金額,不會自動減免。

我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_的專票當(dāng)時稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了,所以這個申報(bào)表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
老師好,咨詢個問題:我們是小規(guī)模,7月份代開了專票,含稅額是84000,稅務(wù)局代開時只征收了增值稅和減半的城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育附加費(fèi)還用自己再申報(bào)嗎?
公司是一般納稅人享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,在9月我按增值稅的稅額計(jì)提了教育費(fèi)附加及地方教育附加,然而在10月申報(bào)時,卻給減免了,請問老師我計(jì)提的9月這張憑證是直接沖減,還是把稅額調(diào)整為營業(yè)外收入
我想請教個問題,在稅務(wù)局代開了普票,免增值稅,但是季報(bào)附加稅的時候必須要讓塡寫,塡了之后就帶出來城建稅,教育附加和地方教育附加就有稅費(fèi)需要繳納,,這個必須要交嗎
上個月的增值稅交了79.66元,報(bào)稅的時候只交了城建稅1.92元,教育費(fèi)附加和地方教育附加以及印花稅都沒有,我算的教育費(fèi)附加是1.19,地方教育附加是0.8,印花稅0.2元,是因?yàn)橛钟袃?yōu)惠政策都減免了嗎?
請問中級財(cái)管富含了稅務(wù)師財(cái)務(wù)與管理的財(cái)務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級財(cái)管,稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會計(jì)中的財(cái)務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項(xiàng)目也要把它選上呢?


我們應(yīng)該用的這個政策,所以每個月都免了教育費(fèi)附加
同學(xué)你好 小微企業(yè)的話是免的
一般納稅人小微企業(yè)免稅對吧
同學(xué)你好 對的,是這樣的