?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
我們公司是剛剛注冊(cè)的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒(méi)有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下。 1.公對(duì)公采購(gòu) ,有發(fā)票,我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫(xiě)付款申請(qǐng)表還是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購(gòu),費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上的主管和經(jīng)辦人都填寫(xiě)經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購(gòu),有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫(xiě)好相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。 3.1000元以下的零星開(kāi)支,沒(méi)有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫(xiě)備用金申請(qǐng)單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來(lái)后,可以存在出納的個(gè)人賬戶(hù)上使用嗎? 6.出納去購(gòu)買(mǎi)的辦公用品,填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單時(shí) 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫(xiě)出納的姓名可以嗎? 請(qǐng)老師分項(xiàng)一樣解答指導(dǎo),謝謝
老師,有個(gè)問(wèn)題要咨詢(xún)下你,做的外賬會(huì)計(jì)中有沒(méi)有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷(xiāo)售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金核算的,銷(xiāo)售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對(duì)公賬戶(hù),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒(méi)有導(dǎo)過(guò),后臺(tái)扣的傭金服務(wù)費(fèi),直接做現(xiàn)金支出,沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來(lái),我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷(xiāo)售費(fèi)用(傭金,服務(wù)費(fèi)等)10.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺(tái)傭金,服務(wù)費(fèi)我直接對(duì)沖收入了
老師您好,公司本月已經(jīng)付款,做的借預(yù)付賬款貸銀行存款,但是本月不會(huì)收到發(fā)票了,這筆支出是公司的費(fèi)用,我想把這筆費(fèi)用放在本月做預(yù)提費(fèi)用付出的金額和取得的發(fā)票金額一致,做借費(fèi)用貸預(yù)付,下月取得發(fā)票直接放在本月憑證后面行嗎?我該怎樣做合適,怎樣做分錄?
老師,關(guān)于預(yù)付賬款攤銷(xiāo)的。就是支付了一年期的費(fèi)用(比如,一年期的車(chē)險(xiǎn),一年期的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),等)就要計(jì)入預(yù)付賬款,然后在支付的當(dāng)月開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎?那我有兩個(gè)疑問(wèn),有2種情況,1,支付的時(shí)候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個(gè)月才給過(guò)來(lái)。針對(duì)我剛剛說(shuō)的這種支付一年期的費(fèi)用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務(wù)處理呢?需要做預(yù)付賬款和預(yù)付賬款的攤銷(xiāo)嗎?
老師您好,我這邊前期做了2筆賬,借其他應(yīng)收款-22000 貸銀行存款-22000,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票入賬,后面又做了筆借管理費(fèi)用-研發(fā)支出-22000 貸預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我要入賬,該怎么做, 借:預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 22000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-640.78 貸:其他應(yīng)收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡,謝謝
從事簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會(huì)計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽(tīng)聽(tīng)建議,謝謝
哪里填的不對(duì)呢提交不了
無(wú)票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買(mǎi)
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對(duì)方公司的開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來(lái)的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費(fèi)智能電表充值,最終收款電費(fèi)到公司賬戶(hù)上,如何入賬啊
樸老師進(jìn) 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過(guò)10萬(wàn)城建稅減半、教育費(fèi)和地方教育費(fèi)減免嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
老師我問(wèn)下,合同沒(méi)約定付款時(shí)間,但票己開(kāi)出,一般是對(duì)方收到票后多長(zhǎng)時(shí)間付款的? 有沒(méi)相關(guān)規(guī)定?
進(jìn)口煤炭,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,涉及哪些賬務(wù)處理,賬務(wù)及稅務(wù)需要注意什么
什么是預(yù)提費(fèi)用?給我舉例說(shuō)明一下
您好,暫估入賬(未取得發(fā)票):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 補(bǔ)發(fā)票后調(diào)整:借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(紅沖) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(按發(fā)票重新入賬) 建立臺(tái)賬管理:登記支付日期/金額/費(fèi)用類(lèi)型/責(zé)任人/補(bǔ)票狀態(tài) 稅務(wù)處理:匯算清繳前未補(bǔ)票需納稅調(diào)增
老師目前寺廟沒(méi)有做稅務(wù)登記
?您好,寺廟沒(méi)辦稅務(wù)登記的話(huà),得先看是正規(guī)宗教場(chǎng)所還是民間廟宇。正規(guī)宗教場(chǎng)所(比如佛教寺院)的香火錢(qián)等收入一般免稅,但必須辦稅務(wù)登記?。民間廟宇不登記可能被罰款,還開(kāi)不了正規(guī)發(fā)票?。 登記要帶場(chǎng)所證明、負(fù)責(zé)人身份證和銀行賬戶(hù),去稅務(wù)局或網(wǎng)上辦?。就算沒(méi)收入也得零申報(bào),不然可能被查?。
目前費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單是8月份的后面沒(méi)有附發(fā)票,按暫估入賬,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款;后期補(bǔ)發(fā)票回來(lái)紅沖然后按發(fā)票日期從新入賬嗎?
?您好,是的,8月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單未附發(fā)票時(shí)先暫估入賬:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款?。收到發(fā)票后需紅沖原分錄(借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 紅字)?,再按發(fā)票日期重新入賬(借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款)?。注意匯算清繳前必須取得發(fā)票,否則需納稅調(diào)增?。
好,老師還有就是中醫(yī)診所是小規(guī)模,開(kāi)發(fā)票的話(huà)是怎樣開(kāi)具?治療收入和中草藥收入開(kāi)一起稅率一樣嗎
那發(fā)票回來(lái)不需要再改費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的日期,只是紅沖和補(bǔ)分錄
?您好,中醫(yī)診所作為小規(guī)模納稅人,開(kāi)具發(fā)票時(shí)需注意:治療收入?(如診療費(fèi))和?中草藥收入?若分開(kāi)核算,治療收入通常適用3%征收率(2025年現(xiàn)行政策),中草藥收入若為自產(chǎn)自銷(xiāo)可免稅?;若合并開(kāi)具,需按3%征收率統(tǒng)一計(jì)稅?。 若月銷(xiāo)售額≤10萬(wàn)(季≤30萬(wàn)元),可免增值稅,發(fā)票稅率欄填“免稅”?;若超起征點(diǎn),按1%征收率開(kāi)具(2025年政策延續(xù))?。 暫估入賬后,取到發(fā)票只需紅沖原分錄(借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 紅字),再按發(fā)票金額重新入賬,?無(wú)需修改報(bào)銷(xiāo)單日期??。
中草藥不是自產(chǎn)自銷(xiāo)的,分開(kāi)開(kāi)發(fā)票稅率是多少?如果季度超出30萬(wàn)合并開(kāi)是按3%稅率交稅還是1%?
?您好,中草藥非自產(chǎn)自銷(xiāo)時(shí),分開(kāi)開(kāi)發(fā)票的稅率如下:小規(guī)模納稅人?: 治療收入(如診療費(fèi))適用3%征收率(2025年現(xiàn)行政策)?;中草藥銷(xiāo)售若為外購(gòu)再銷(xiāo)售,稅率也為3%?。 季度超30萬(wàn)合并開(kāi)票?:若合并開(kāi)具,需按1%征收率計(jì)稅(2025年小規(guī)模納稅人減按1%政策)?。
那如果是一般納稅稅率怎么開(kāi)?
?您好,小規(guī)模納稅人?:治療收入(診療費(fèi))和中草藥收入(非自產(chǎn)自銷(xiāo))?分開(kāi)開(kāi)票?,稅率均為3%?。 季度超30萬(wàn)?:合并開(kāi)票按1%征收率交稅(2025年政策)?。 一般納稅人?:治療收入(醫(yī)療服務(wù))適用6%稅率,中草藥銷(xiāo)售(外購(gòu))適用9%或13%(視情況)?。 發(fā)票紅沖?:紅沖后無(wú)需改報(bào)銷(xiāo)單日期,直接補(bǔ)分錄即可?。