小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是會計準(zhǔn)則,退是因為銷項還是進(jìn)項
麻煩咨詢一下,收到稅務(wù)部門退還的上一年度繳納的附加稅,要怎么賬務(wù)處理呢?
多交增值稅 且附加稅也多交了;繳納增值稅后怎么記賬;后續(xù)退回增值稅及附加稅的賬務(wù)處理
稅務(wù)自查,補繳以前年度稅款(增值稅、企業(yè)所稅、印花稅及附加稅),怎么做賬務(wù)處理(小企業(yè)準(zhǔn)則)
麻煩問一下企業(yè)收到上年度多交的增值稅及附加稅賬務(wù)怎么處理
老師,小企業(yè)收到以前年度多繳的增值稅及附加稅怎么帳務(wù)處理
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 小規(guī)模普票應(yīng)該交增值稅1%,開票按照3%開的,當(dāng)時按照實際的繳納增值稅,稅務(wù)讓我們按照1%交退回來2%的稅款還有附加稅
那就是做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
附加稅就直接紅字 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 借:應(yīng)交稅費-城建稅貸:稅金及附加
那附加稅怎么處理
附加稅就直接紅字 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 借:應(yīng)交稅費-城建稅貸:稅金及附
收到增值稅可以直接借方銀行存款,貸方營業(yè)外收入-政府補助
也可以的,沒問題的
我那樣做是不是沒有老師做的詳細(xì),我的不能體現(xiàn)那筆收入來源于那筆業(yè)務(wù)
是的,就是會詳細(xì)一點
好的,謝謝
不客氣的,工作順利