你好,因?yàn)槭菚汗溃赡苁遣粶?zhǔn)確的),不一致也就是非常正常的事情了
老師,我在5月暫估了一筆材料款,本月收到一張發(fā)票,打算沖回暫估的材料款,但是看5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我在算成本的時(shí)候領(lǐng)用的那批材料的金額與暫估的金額不一致,怎么辦
9月份我們暫估入賬是120萬,而且這120萬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去。然后等到12月份來的發(fā)票是110萬,(反正來的發(fā)票金額跟暫估入賬的金額不相等)。正常來說我們?cè)?2月份沖紅120萬那筆,然后再按110萬的發(fā)票正常入賬。但是暫估的120 萬跟實(shí)際入的110萬有差額,我們這個(gè)要差額要怎么處理?
老師,看我們公司會(huì)計(jì)做的憑證,為啥當(dāng)月暫估的庫存,到了次月月初就沖銷,要是這個(gè)月還沒到,還要再估一次,為啥不等到發(fā)票到了以后再?zèng)_銷呢 事月初就要紅沖了嘛? 為啥不等到發(fā)票來了以后
老師,我問下,是不是我四月份做賬可以吧三月份的暫估全部紅沖了,然后按正常的付款跟發(fā)票做賬就可以了?
老師,我不明白的是,比如說三月份的暫估,四月到的發(fā)票跟付款金額為啥跟那個(gè)暫估不一致,是為啥呢?
老師,我是一般納稅人運(yùn)輸公司,現(xiàn)在稅務(wù)局更新的系統(tǒng),必須交社保嗎
小規(guī)模,公司實(shí)繳時(shí),是先計(jì)提印花稅對(duì)吧老師?會(huì)計(jì)分錄是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎?
老師融資租賃會(huì)計(jì)分錄怎么做
中級(jí)實(shí)務(wù)《所得稅》章節(jié),會(huì)計(jì)計(jì)稅基礎(chǔ)是220萬,但稅法角度只讓你抵扣192萬,所以多了得加回來。如何理解這個(gè)“多了得加回來”?不是會(huì)計(jì)比稅法多,應(yīng)該要減去嗎?
請(qǐng)問公司購買手機(jī),公司用的,票還沒有開回來,怎么入賬?分錄是什么
收到銷售貨款的賬務(wù)處理
老師,我去一家公司前面幾個(gè)月的賬沒有做,報(bào)稅是0申報(bào),如果我把賬補(bǔ)了,可以更正前面幾個(gè)月的稅嗎?就是說可以重新申報(bào)嗎?公司是小規(guī)模
老師,請(qǐng)問下做的分錄,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。后面收到發(fā)票后怎么做分錄呀
物業(yè)會(huì)計(jì),5月份開始的金蝶軟件,前物業(yè)走之后欠員工工資,新老板拿出來12萬讓給員工發(fā)工資,我看新公司從金蝶軟件期初庫存現(xiàn)金設(shè)置12萬,固定資產(chǎn)也設(shè)置了12萬,這樣對(duì)嗎,因?yàn)?月份是一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬我是7月份接手的
老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款(紅字),重新入賬借:庫存商品,應(yīng)交稅-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款,還需做借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整,庫存貸方數(shù)據(jù),這樣對(duì)不
暫估他不是根據(jù)入庫單暫估的嗎?
你好,是根據(jù)對(duì)方的送貨單(這個(gè)可能與最終發(fā)票的金額有差異)
對(duì)方的啥送貨單,就是這樣子的嗎?
你好,是的,就是這樣的單據(jù)?
問題是,是不是這個(gè)也要作為附件貼進(jìn)去
你好,暫估的時(shí)候,這個(gè)送貨單是需要作為暫估憑證附件的?
那為啥會(huì)在發(fā)票跟付款的后面附件了呢
你好,在發(fā)票跟付款的后面附件了,是附件了什么呢?
附件了我們的入庫單還有對(duì)方的送貨單啊
你好,因?yàn)闀汗廊霂斓臅r(shí)候,會(huì)涉及對(duì)方的送貨單,也會(huì)涉及自己?jiǎn)挝坏娜霂靻伟?
你就把暫估入庫的這個(gè)流程給我說清楚就可以了,是不是意思就是說的是,會(huì)計(jì)拿到了入庫單或者對(duì)方的送貨單,然后就根據(jù)這個(gè)原始憑證上的金額暫估入庫,對(duì)不對(duì)呢?等發(fā)票跟到了跟付款一致的時(shí)候,沖掉原來的,重新按發(fā)票跟付款一致的那個(gè)數(shù)做?對(duì)不對(duì)呢
你好 暫估入庫的時(shí)候,附件是對(duì)方的送貨單和自己?jiǎn)挝坏娜霂靻巍?取得發(fā)票的時(shí)候,把之前暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的購進(jìn)分錄?
問題是它暫估入庫的送貨單跟我們?nèi)霂斓膯螕?jù)竟然附件在了四月份,實(shí)際日期是三月份的呀?為啥呢
你好,實(shí)際日期是三月份,那就應(yīng)當(dāng)在3月份做暫估入賬分錄才是啊?