你好,因為是暫估(可能是不準確的),不一致也就是非常正常的事情了
老師,我在5月暫估了一筆材料款,本月收到一張發(fā)票,打算沖回暫估的材料款,但是看5月賬的時候發(fā)現(xiàn)我在算成本的時候領(lǐng)用的那批材料的金額與暫估的金額不一致,怎么辦
9月份我們暫估入賬是120萬,而且這120萬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去。然后等到12月份來的發(fā)票是110萬,(反正來的發(fā)票金額跟暫估入賬的金額不相等)。正常來說我們在12月份沖紅120萬那筆,然后再按110萬的發(fā)票正常入賬。但是暫估的120 萬跟實際入的110萬有差額,我們這個要差額要怎么處理?
老師,看我們公司會計做的憑證,為啥當月暫估的庫存,到了次月月初就沖銷,要是這個月還沒到,還要再估一次,為啥不等到發(fā)票到了以后再沖銷呢 事月初就要紅沖了嘛? 為啥不等到發(fā)票來了以后
老師,我問下,是不是我四月份做賬可以吧三月份的暫估全部紅沖了,然后按正常的付款跟發(fā)票做賬就可以了?
老師,我不明白的是,比如說三月份的暫估,四月到的發(fā)票跟付款金額為啥跟那個暫估不一致,是為啥呢?
請問真實的做賬軟件和學堂練習用的賬套,有不同之處嗎
計算下采購含稅單價23.5,一般納稅人,高新企業(yè),未稅直接出售,要賣多少錢才不虧錢
老師您好,事業(yè)單位的會計風險高嗎
個體戶的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是按照多少費率繳納?
老師:您好!請問哪個老師有現(xiàn)金流量表的取數(shù)規(guī)則表嗎?麻煩提供一下,謝謝
老師,我公司是小規(guī)模,公戶沒錢,私戶購物報銷費用能不能抵費用,還有,他們是通過微信支付寶綁定銀行卡付款,我們不接觸現(xiàn)金 是不是就沒有現(xiàn)金日記賬了,就登銀行日記賬?
老師,我們做銅貿(mào)易的,在購進的單價上每噸加50元銷售出去,我們增值稅稅負率是不是這樣算的。例如:單價75000元/噸,賣出去75050元每噸,均為含稅單價。 稅負率:((75050-75000)/1.13*0.13)/(75050/1.13)是這樣計算嗎?
老師美元5000美金,當天結(jié)匯到人民幣賬戶時,人民幣回單顯示上顯示交易金額5000美元,成交匯率7.1735對應這筆美元結(jié)匯,人民幣賬戶又多了324元,請問分錄怎么寫
養(yǎng)殖合作社沒有鍍鋅鋼網(wǎng)的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票嗎
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對此項應收賬款計提環(huán)賬準備10萬元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務處理。
暫估他不是根據(jù)入庫單暫估的嗎?
你好,是根據(jù)對方的送貨單(這個可能與最終發(fā)票的金額有差異)
對方的啥送貨單,就是這樣子的嗎?
你好,是的,就是這樣的單據(jù)?
問題是,是不是這個也要作為附件貼進去
你好,暫估的時候,這個送貨單是需要作為暫估憑證附件的?
那為啥會在發(fā)票跟付款的后面附件了呢
你好,在發(fā)票跟付款的后面附件了,是附件了什么呢?
附件了我們的入庫單還有對方的送貨單啊
你好,因為暫估入庫的時候,會涉及對方的送貨單,也會涉及自己單位的入庫單啊
你就把暫估入庫的這個流程給我說清楚就可以了,是不是意思就是說的是,會計拿到了入庫單或者對方的送貨單,然后就根據(jù)這個原始憑證上的金額暫估入庫,對不對呢?等發(fā)票跟到了跟付款一致的時候,沖掉原來的,重新按發(fā)票跟付款一致的那個數(shù)做?對不對呢
你好 暫估入庫的時候,附件是對方的送貨單和自己單位的入庫單。 取得發(fā)票的時候,把之前暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應的購進分錄?
問題是它暫估入庫的送貨單跟我們?nèi)霂斓膯螕?jù)竟然附件在了四月份,實際日期是三月份的呀?為啥呢
你好,實際日期是三月份,那就應當在3月份做暫估入賬分錄才是啊?