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老師,匯算清繳退稅有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),我是企業(yè)所得稅交多了,才產(chǎn)生的這個(gè)問(wèn)題,該調(diào)增的都調(diào)增了,現(xiàn)在要退給我581元,

2024-04-27 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-27 16:45

沒(méi)事的。不需要退稅,以后抵繳就是

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快賬用戶3302 追問(wèn) 2024-04-27 16:47

收到感謝老師,抵繳的我要填那個(gè)表呢,這個(gè)我還不會(huì)填。

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齊紅老師 解答 2024-04-27 16:48

以后季度申報(bào)時(shí)申請(qǐng)抵繳稅款,就是

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快賬用戶3302 追問(wèn) 2024-04-27 16:49

那我是不是要聯(lián)系下稅管員呢

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齊紅老師 解答 2024-04-27 16:52

多繳的企業(yè)所得稅怎么申請(qǐng)抵繳 答:以前年度多繳的所得稅額不退稅而自愿抵減的,應(yīng)在年中季度申報(bào)(第16行) 預(yù)繳時(shí)抵減,在年度匯算清繳納稅申報(bào)時(shí)將抵減額在主表第41行填寫(xiě).

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沒(méi)事的。不需要退稅,以后抵繳就是
2024-04-27
你好,不需要調(diào)整24年的財(cái)務(wù)報(bào)表,在25年做計(jì)提所得稅分錄(借方是? 以前年度損益調(diào)整? 科目),然后出具相應(yīng)月份財(cái)務(wù)報(bào)表就是了?
2025-03-15
你好,這種人為的調(diào)整是沒(méi)問(wèn)題的
2023-12-01
你好,沒(méi)有問(wèn)題的,你調(diào)增繳納稅款,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。
2022-05-09
同學(xué)你好 調(diào)增就是沒(méi)有發(fā)票的或者福利費(fèi)等超比例的
2022-05-07
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