你好,這種人為的調(diào)整是沒問題的

這個22年年末我應(yīng)該從這填寫減免的,當(dāng)時忘了填寫,最后今年所得稅匯算的時候,我交了5000多所得稅,現(xiàn)在哈,應(yīng)該減免495w因為之前漏填,(去年利潤總額是380多萬。調(diào)減的話需要退稅)但是也有調(diào)增的她們查賬,現(xiàn)在讓我先調(diào)減完她們再弄、我之前漏減免了。我現(xiàn)在在所得稅匯算清繳表中的哪里調(diào)減這495萬呢
老師,我現(xiàn)在交的所得稅和外地預(yù)繳的所得稅比利潤總額要交的所得稅還高了蠻多,這個多繳的所得稅讓他留在年報中,在匯算時再調(diào)增,調(diào)到不用退所得稅,或者再交一點點進去,這樣有風(fēng)險沒呀
老師,匯算清繳退稅有沒有風(fēng)險,我是企業(yè)所得稅交多了,才產(chǎn)生的這個問題,該調(diào)增的都調(diào)增了,現(xiàn)在要退給我581元,
我們企業(yè)去年一年開票600多玩,預(yù)交了1萬多的所得稅,然后現(xiàn)在匯算清繳,得退回這1萬多所得稅,我不想讓這個退稅,然后這次再交個幾百幾千多的所得稅行不行,這樣省事,風(fēng)險也小
今年所得稅匯算,因為,我公司去年有預(yù)交的所得稅沒有用完。為了避免退稅,調(diào)增了成本。之前賬面上留下的預(yù)交過的所得稅調(diào)增后成本本年不能再用了,所以需要結(jié)平賬戶: 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,會計分錄:借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅: 想問老師:本月利潤表凈利潤正好差(調(diào)增成本后減掉的那個所得稅金額),需要調(diào)表嗎?
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?