你好,這種人為的調(diào)整是沒問(wèn)題的
這個(gè)22年年末我應(yīng)該從這填寫減免的,當(dāng)時(shí)忘了填寫,最后今年所得稅匯算的時(shí)候,我交了5000多所得稅,現(xiàn)在哈,應(yīng)該減免495w因?yàn)橹奥┨睿ㄈツ昀麧?rùn)總額是380多萬(wàn)。調(diào)減的話需要退稅)但是也有調(diào)增的她們查賬,現(xiàn)在讓我先調(diào)減完她們?cè)倥?、我之前漏減免了。我現(xiàn)在在所得稅匯算清繳表中的哪里調(diào)減這495萬(wàn)呢
老師,我現(xiàn)在交的所得稅和外地預(yù)繳的所得稅比利潤(rùn)總額要交的所得稅還高了蠻多,這個(gè)多繳的所得稅讓他留在年報(bào)中,在匯算時(shí)再調(diào)增,調(diào)到不用退所得稅,或者再交一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)去,這樣有風(fēng)險(xiǎn)沒呀
老師,匯算清繳退稅有沒有風(fēng)險(xiǎn),我是企業(yè)所得稅交多了,才產(chǎn)生的這個(gè)問(wèn)題,該調(diào)增的都調(diào)增了,現(xiàn)在要退給我581元,
我們企業(yè)去年一年開票600多玩,預(yù)交了1萬(wàn)多的所得稅,然后現(xiàn)在匯算清繳,得退回這1萬(wàn)多所得稅,我不想讓這個(gè)退稅,然后這次再交個(gè)幾百幾千多的所得稅行不行,這樣省事,風(fēng)險(xiǎn)也小
今年所得稅匯算,因?yàn)?,我公司去年有預(yù)交的所得稅沒有用完。為了避免退稅,調(diào)增了成本。之前賬面上留下的預(yù)交過(guò)的所得稅調(diào)增后成本本年不能再用了,所以需要結(jié)平賬戶: 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)分錄:借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一企業(yè)所得稅: 想問(wèn)老師:本月利潤(rùn)表凈利潤(rùn)正好差(調(diào)增成本后減掉的那個(gè)所得稅金額),需要調(diào)表嗎?
老師,補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)需要交個(gè)稅嗎?
稅金及附加算產(chǎn)品的成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅稅負(fù)怎么求
需要一固定資產(chǎn)折舊表,冷藏柜冰柜得
學(xué)校里面訂購(gòu)了2800本幼兒圖書,工5萬(wàn)快,做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做?
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),想39天后找會(huì)計(jì)工作,怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
老師,我單位收到的利息,我記到了其他收入里,年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,為什么看不到這筆錢呢?而我收到的其他收入有一筆項(xiàng)目錢,年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)卻有這筆錢的數(shù),這是為什么?
老師,你好,以前做一個(gè)行業(yè)的內(nèi)賬會(huì)計(jì),現(xiàn)在找了一家代賬公司要做2-300家的賬,要試崗5天,一天40,還是去培訓(xùn)班繼續(xù)學(xué)習(xí),跟著學(xué)員做案例,但是學(xué)費(fèi)很貴,但是機(jī)構(gòu)說(shuō)后期會(huì)推薦學(xué)員就業(yè),可信嗎,我該怎么進(jìn)行我的職業(yè)規(guī)劃呢
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),想39天后找會(huì)計(jì)工作,怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
咨詢一下第四小題 ? ?股票的內(nèi)部收益率怎么不是0.8/(10.5-0.5)+2% ? ?籌資費(fèi)用怎么沒有減掉?