您好,不行,有工資就該計(jì)提計(jì)提的

#問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅申報(bào),每個(gè)月都有申報(bào),但收入金額填錯(cuò)了,原會(huì)計(jì)7月申報(bào)時(shí)收入填5月工資,后來(lái)我接手沒(méi)查清楚 ,8月申請(qǐng)時(shí)填的是7月工,就這樣一直到11月申報(bào)收入填的10月工資,導(dǎo)致漏了6月工資沒(méi)有報(bào),那我現(xiàn)在要申報(bào),我填收入可以直接把6月工資嗎
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒(méi)有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個(gè)月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒(méi)有付款,但是因?yàn)?月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒(méi)給對(duì)方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
比方說(shuō)1-3月沒(méi)有收入,計(jì)提的工資能直接放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付工資。。。這樣報(bào)表就是無(wú)收入,有成本
請(qǐng)問(wèn)我這樣有問(wèn)題嗎?比方說(shuō),1到6月,沒(méi)收入,我都是不計(jì)提工資,直接付工資的。等7月有收入了,我再計(jì)提1到6月,或者部分工資作為營(yíng)業(yè)成本。可以嗎。
請(qǐng)問(wèn),建筑機(jī)械租賃公司,項(xiàng)目上人工工資,平時(shí)沒(méi)有按月計(jì)提,比如6月才有開票收入,現(xiàn)在發(fā)1-5月工資,做賬還需要計(jì)提嗎,可以直接入成本不
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)所得稅報(bào)表的時(shí)候,營(yíng)業(yè)收入是包含其他收入_房租收入的,但是因?yàn)槲覀兪敲耖g非盈利組織會(huì)計(jì)制度,報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,他的其他收入是不包含在營(yíng)業(yè)收入里面的,那我現(xiàn)在申報(bào)比對(duì)數(shù)字不符,難道我要改我的賬目嗎?
老師我想問(wèn)下23年開的二手車發(fā)票能在稅務(wù)局登陸查到嗎?還是說(shuō)只有數(shù)電發(fā)票才可以看到
老師,小規(guī)模有限公司,43萬(wàn)總銷售額,要交多少稅?
老師 如果進(jìn)項(xiàng)勾選大于銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在公司想讓交點(diǎn)增值稅,但是勾選大于銷項(xiàng),這種情況有沒(méi)有辦法交個(gè)一萬(wàn)多的稅金
請(qǐng)董老師和樸老師解答,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,72題,E選項(xiàng)分錄是怎么做的
備用金可以不用現(xiàn)金之前,直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬了嗎?
增值稅及企業(yè)所得稅負(fù)率怎么算
當(dāng)月完申報(bào)個(gè)稅后,是扣的公司的款嗎?繳完個(gè)稅后,下月從員工的工資里扣嗎?
老師 麻煩我問(wèn)一下收來(lái)的活豬我們?nèi)ネ涝淄昊貋?lái)賣豬肉,增值稅免交,企業(yè)所得稅免嗎
老師,電瓶車車架稅收編碼選啥?


老師,我們是財(cái)稅公司,這家是服務(wù)型企業(yè),然后有工資就計(jì)提的話,就會(huì)造成每個(gè)月沒(méi)收入的時(shí)候,有成本,有收入的當(dāng)月成本就10-20%不太合理。
哦,那當(dāng)?shù)赜幸蟮脑?,可以按照您說(shuō)的這么做