您好,我們理解的計(jì)提就是在應(yīng)付職工薪酬-工資過渡一下,這也是為了以后申報(bào)方便取數(shù)。現(xiàn)在是直接計(jì)入成本,最好過渡一下,
建筑勞務(wù)公司,這個季度開了300多萬的勞務(wù)發(fā)票,收了190多萬的民工工資,工資表是造的上個季度的三個月,上季度沒有計(jì)提和發(fā)放工資,這個季度才發(fā)放著部分,這個工資可以直接做在這個季度不在做計(jì)提直接做工資發(fā)放嗎,還是做這個季度計(jì)提跟發(fā)放,上個季度不入賬可以嗎
您好老師,弱電安裝公司,項(xiàng)目人員的工資計(jì)提時不確定是哪個項(xiàng)目的,沒有計(jì)入工程施工,直接計(jì)處勞務(wù)成本可以不?就是計(jì)提工資時:借:勞務(wù)成本,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時,做:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣可以嗎?
請問,建筑機(jī)械租賃公司,除了租賃外,還有普通貨物運(yùn)輸資質(zhì),用油比如9月入庫了10噸,中石油就開了一張10噸發(fā)票,9月有用在了租賃的挖機(jī),又有用在運(yùn)輸車輛上,做賬租賃收入計(jì)入主營收入,運(yùn)輸收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,因?yàn)橛褪腔煸谝黄鹩玫?,但是每次加油量是分開統(tǒng)計(jì)的,現(xiàn)在9月這張油票做賬在工程施工,后面再分在主營成本和其他成本上,這樣可以嗎
請問,建筑機(jī)械租賃公司,除了租賃外,還有普通貨物運(yùn)輸資質(zhì),用油比如9月入庫了10噸,中石油就開了一張10噸發(fā)票,9月有用在了租賃的挖機(jī),又有用在運(yùn)輸車輛上,做賬租賃收入計(jì)入主營收入,運(yùn)輸收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,因?yàn)橛褪腔煸谝黄鹩玫?,但是每次加油量是分開統(tǒng)計(jì)的,現(xiàn)在9月這張油票做賬在工程施工,后面再分在主營成本和其他成本上,這樣可以嗎
請問,建筑機(jī)械租賃公司,平時臨時項(xiàng)目上聘用的挖機(jī)駕駛員這些的工資,做賬直接入主營業(yè)務(wù)成本,沒有計(jì)提,這樣可以嗎
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報(bào)截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
這些項(xiàng)目上工資金額和所得稅匯算職工薪酬有關(guān)系嗎
您好,有的呀,A105050表就是職工薪酬的申報(bào)表