對,就是明年匯算清繳的時候再納稅調(diào)整。
我問下所得稅清算業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是按實(shí)際支出的60%計(jì)算的,然后不可以超出營業(yè)收入的千分之五
所得稅是根據(jù)利潤計(jì)算的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是全部記入管理費(fèi)用的,是年底所得稅清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按百分之60和收入千分之五填寫,利潤調(diào)增嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不得超過年收千分之五,企業(yè)所得稅匯算清繳時才要調(diào)增?
2024年1月的業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過當(dāng)月收入千分之五,是不是可以不管,等下一年企業(yè)所得稅匯算清繳時,按當(dāng)年總收入千分之五來調(diào)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)6萬,當(dāng)年收入800萬,年終匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該怎么調(diào)整?我自認(rèn)為按照不超過收入的千分之五就可以,對嗎
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動