對,就是明年匯算清繳的時候再納稅調(diào)整。

老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備報21年匯算清繳,看了一下20年的,當(dāng)時業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額的60%金額是13576.21元,營業(yè)收入的千分之五是12886.75元,按低的12886.75扣除,是不是應(yīng)該調(diào)增9740.27元,原來的會計調(diào)錯了
我問下所得稅清算業(yè)務(wù)招待費是不是按實際支出的60%計算的,然后不可以超出營業(yè)收入的千分之五
所得稅是根據(jù)利潤計算的,業(yè)務(wù)招待費是全部記入管理費用的,是年底所得稅清繳業(yè)務(wù)招待費按百分之60和收入千分之五填寫,利潤調(diào)增嗎
業(yè)務(wù)招待費是不得超過年收千分之五,企業(yè)所得稅匯算清繳時才要調(diào)增?
2024年1月的業(yè)務(wù)招待費超過當(dāng)月收入千分之五,是不是可以不管,等下一年企業(yè)所得稅匯算清繳時,按當(dāng)年總收入千分之五來調(diào)
老師,這種憑證能在稅前合法扣除嗎?
老師好,我們24年虧損34000,23年虧損15000,25年沒有營業(yè),這個月開始營業(yè),有3萬的進(jìn)項需要給對方開票,請問這種情況第四季度需要交所得稅嗎
老師,看一下,這個我做的對不對
老師請問,我們支付一筆投標(biāo)保證金。若沒中標(biāo)會退回保證金及相對應(yīng)期間的利息(按銀行利息),現(xiàn)在保證金已退回,利息的話對方要求開具相關(guān)利息發(fā)票,請問這個我們能開嗎。我們經(jīng)營范圍沒有這塊,這個也是偶然的不是經(jīng)常性的。
小規(guī)模公司,賣掉自己常用的貨車,辦理過戶的時候 開了一張二手車銷售發(fā)票 金額為10000,稅額為0,請問這個業(yè)務(wù)怎么申報增值稅
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,請問一下財務(wù)審核合同一般審核一些什么呀
請問老師,我結(jié)轉(zhuǎn)10月銷售出庫產(chǎn)品成本,應(yīng)該與10月開票收入和未開票收入對應(yīng)?
老師,老板在外面餐飲服務(wù)店的沖值(有員工聚餐也有招待客人),費用應(yīng)做到什么科目里
@董孝彬老師早上好!