先報(bào)所得稅可以增值稅,它不影響所得稅申報(bào)。
老師,請(qǐng)問一下,當(dāng)月的賬還沒做,先按照抵扣的專票申報(bào)的增值稅,后來做賬的時(shí)候有機(jī)票,高鐵票,還沒有做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目,那做賬的時(shí)候再把那部分計(jì)算抵扣,還可以嗎
老師,沒有發(fā)票的材料人工費(fèi)可以先做到合同成本,等匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增吧?老師,我記得您說過小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的增值稅不能結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,但是不結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)欄和實(shí)際不一致怎么辦呢?
老師,上個(gè)月我們開出去一張紅字專用發(fā)票通知單,但是對(duì)方票還沒有開過來,所以我沒有入賬,但是在申報(bào)增值稅時(shí)又強(qiáng)制要求增值稅轉(zhuǎn)出,我該怎么做?先轉(zhuǎn)出增值稅嗎
然后,咱們家增值稅不缺,缺的是成本票,也就是企業(yè)所得稅這一塊兒,就是我跟您說一下之前的情況是,因?yàn)檫@樣,就是咱們家可能之前那個(gè)一直差成本票,所以找回來的這些進(jìn)項(xiàng)專票,可能先都入成本了,去抵扣企業(yè)所得稅了,然后等到那個(gè)報(bào)稅的時(shí)候,我去報(bào)增值稅的時(shí)候,我再反過來去抵扣增值稅,但是這一部分已經(jīng)提前已經(jīng)入成本了,就不能再二次結(jié)算成本了。老師這是怎么回事???
老師,我們稅控盤鎖住了,還沒報(bào)增值稅,我可以先去結(jié)賬報(bào)所得稅先嗎?到時(shí)候再反結(jié)賬回來計(jì)提增值稅,報(bào)表沒有變化把?
種植家庭農(nóng)場(chǎng),銷售水稻,增值稅減免,經(jīng)營(yíng)所得也是減免的,那申報(bào)的時(shí)候成本和利潤(rùn)怎么申報(bào),才能不顯示稅款呢?還是說需要到稅務(wù)局進(jìn)行備案呢?
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費(fèi)人工費(fèi)等,后面公戶還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶沒收到錢,直接從公戶還款給員工賬會(huì)不平嗎?
高溫天給車間員工購(gòu)買的鹽汽水,計(jì)入什么科目?
稅務(wù)登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當(dāng)中費(fèi)用報(bào)銷單和付款申請(qǐng)書等單據(jù),填寫人申請(qǐng)后找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一般是誰找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字呢?是出納還是報(bào)銷人員或者是申請(qǐng)人員?
支付財(cái)務(wù)軟件年費(fèi),為什么要用預(yù)付賬款
小規(guī)模開票,稅額部分是掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個(gè)會(huì)計(jì)掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?
麻煩問下老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購(gòu),我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請(qǐng)問我們公司長(zhǎng)期掛賬其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,請(qǐng)問寫個(gè)報(bào)告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出和營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳是營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報(bào)告申請(qǐng)壞賬,謝謝!
請(qǐng)問老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應(yīng)該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個(gè)稅?