您好,先做帳,根據(jù)做賬結(jié)果申報稅費

老師您好。現(xiàn)在飛機票和高鐵票能夠計算抵扣進(jìn)項稅額,那么比如我8月份沒有銷項,我把機票上的進(jìn)賬先入賬"應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額"可以么?到了下個月有需要抵扣銷項稅再轉(zhuǎn)回"應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額"
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅,這個時候入的科目是叫做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
老師,請問一下,當(dāng)月的賬還沒做,先按照抵扣的專票申報的增值稅,后來做賬的時候有機票,高鐵票,還沒有做進(jìn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額科目,那做賬的時候再把那部分計算抵扣,還可以嗎
7月份拿到的進(jìn)項專票,全部入賬,但有一些沒抵扣,做賬時候,留著下個月抵扣進(jìn)項稅額部分入應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅額還是入待抵扣稅額?
老師,請教個問題,我在報9月份的增值稅時(一般納稅人)有機票沒有計算填列在進(jìn)項那,也沒有計算抵扣,機票在9月也入了賬,做了管理費用-差旅費?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn),可不可以在11月份的時候,做一筆紅沖的分錄,借:管理費用-差旅費 -20000 貸:庫存現(xiàn)金 -2000,然后11月報增值稅的時候再正常計算抵扣,做賬的時候,借:管理費用-差旅費 18348.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 1651.38 貸:庫存現(xiàn)金 20000
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費,由于是找個人做的維護(hù),對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個人嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實質(zhì)對外經(jīng)營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請問需要做賬報稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財務(wù)報表申報,季報,其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對財務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請問老師,這個題的E選項:對罰款不符不用先交罰款再復(fù)議,對罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過30萬了,都是無票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計算和稅行為 (3%征收率) 計稅銷售額計算應(yīng)該怎么填。假如無票銷售收入是100萬元
老師,請問預(yù)收賬款,開票時間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個項目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費發(fā)票
老師,你好,現(xiàn)在電商平臺都是怎么做賬呀
那已經(jīng)先按照專票的進(jìn)項銷項已經(jīng)申報了增值稅呢,那現(xiàn)在返回來做賬才看到還有機票之類的沒有做計算抵扣呢,那如何處理呢?那可以直接做費用算了嗎?
您好,就是先把機票之類的做賬時候體現(xiàn)進(jìn)項稅,然后申報抵扣