您好!你借庫存商品-暫估 貸銀行存款 然后下次拿到發(fā)票紅字沖減,然后再按發(fā)票重新做
當月貨物已發(fā),貨款已收到,我們未開發(fā)票,次月開具發(fā)票,怎么做賬務處理
貨到已付款發(fā)票未到賬務處理怎么做
銀行存款已支付貨款。貨已入庫。未收到發(fā)票,怎么做分錄。發(fā)票過幾個月收到了又怎么做分錄。
老師您好:采購商品貨已入庫并在當月已進行銷售,但發(fā)票未到,怎么做賬務處理
老師,貨已到入庫,錢已付,發(fā)票未到怎么做賬務處理。過幾個月(下次來發(fā)票賬務怎么寫)。
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時按照實際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費用服務費2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項附加稅在應交稅費里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時工在公司干幾天就不干了,還需要申報工資薪金個稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費用,為何計入乙公司?