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匯算清繳填寫后,出現(xiàn)退稅,我公司不想退稅,調(diào)減成本是在匯算清繳成本表填寫嗎?年報(bào)利潤(rùn)表也要填寫減去的成本嗎?

2024-03-27 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-27 10:50

不要調(diào)財(cái)報(bào) 直接在匯算申報(bào)里調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的

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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 10:51

業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)按實(shí)際的填寫了

業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)按實(shí)際的填寫了
業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)按實(shí)際的填寫了
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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 10:53

我公司是建筑企業(yè),請(qǐng)問老師要怎么調(diào)才好呢?

我公司是建筑企業(yè),請(qǐng)問老師要怎么調(diào)才好呢?
我公司是建筑企業(yè),請(qǐng)問老師要怎么調(diào)才好呢?
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齊紅老師 解答 2024-03-27 10:53

在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表? 二、扣除類? (三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 第3欄調(diào)增金額里一點(diǎn)點(diǎn)往上調(diào) 直到把退稅金額抵消掉就行 其它的不要?jiǎng)?

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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 10:55

退16萬的稅,這個(gè)調(diào)的多哩!

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齊紅老師 解答 2024-03-27 10:58

是的? 盡量不要退稅 如果不是對(duì)自己公司非常有信心的話? ?目前可以調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi) 福利費(fèi)之類的 前面的損益之類的項(xiàng)目不要?jiǎng)??

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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 11:02

期間費(fèi)用明顯表里面也要填寫嗎?那么會(huì)不會(huì)影響年報(bào)的損益類的金額?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:09

期間費(fèi)用那里不要?jiǎng)?我們能動(dòng)的只是期間費(fèi)用的調(diào)整項(xiàng) 跟憑證 財(cái)務(wù)報(bào)表都沒關(guān)系? ?可以這么理解 我憑證報(bào)表都沒問題 只是我自己心虛 覺得這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)多了 調(diào)少點(diǎn) 想多交點(diǎn)稅

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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 11:12

那也調(diào)不了多少???

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:17

這個(gè)只能是有多少調(diào)多少了 或者還有種辦法 就是反結(jié)賬 把去年做賬結(jié)轉(zhuǎn)的成本刪除掉一部分 然后重新結(jié)賬 改財(cái)報(bào) 然后報(bào)匯算 主要妳這個(gè)退稅金額比較大

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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 11:18

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:22

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不要調(diào)財(cái)報(bào) 直接在匯算申報(bào)里調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的
2024-03-27
你好是納稅調(diào)增,稅額不需要調(diào),不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是匯算清繳去調(diào)增,納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增,做賬做借xx 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
2021-05-15
同學(xué), 你這種情況無票不能稅前扣除,填 A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表   (十七)其他 。
2021-04-06
你好 如實(shí)填寫,匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整。
2020-10-18
首先啊,你填寫那個(gè)成本費(fèi)用納稅調(diào)整表,在那個(gè)不能扣除的成本費(fèi)用里面的,其他去填寫。
2022-05-16
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