不要調(diào)財(cái)報(bào) 直接在匯算申報(bào)里調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的
#提問#無法取得陳本發(fā)票,在填寫利潤(rùn)表時(shí),營(yíng)業(yè)成本填寫0嗎?還是如實(shí)填寫,匯算清繳時(shí)在做調(diào)整?
老師,您好,我們公司去年填寫第三季度利潤(rùn)表時(shí)填寫有誤,本來利潤(rùn)為負(fù),填為正數(shù)了,多繳納了企業(yè)所得稅,匯算清繳填完后,是走匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅這個(gè)流程嗎?怎么稅務(wù)局給我退回,說讓走誤收多繳退抵稅申請(qǐng)退稅呀?
老師,匯算清繳調(diào)表不調(diào)帳,那就是匯算清繳后凈利潤(rùn)本是-10萬,調(diào)整后變成-7萬,那填寫的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是還是-10萬吧
匯算清繳填寫后,出現(xiàn)退稅,我公司不想退稅,調(diào)減成本是在匯算清繳成本表填寫嗎?年報(bào)利潤(rùn)表也要填寫減去的成本嗎?
老師,納稅等級(jí)怎么評(píng)定A級(jí)
老師,景區(qū)管理公司,國(guó)企。景區(qū)維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)那個(gè)科目啊
老師,客戶賒欠的貨款轉(zhuǎn)給老板后老板轉(zhuǎn)入公戶,象這種情況直接記借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款可以不,還是根據(jù)銀行流水先做一筆借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,然后再借:其他應(yīng)付款-老板,貸:應(yīng)收賬款,老師這兩種做法哪個(gè)好些。
我們是沙場(chǎng),采礦證到期后,辦證支付的自然資源局采礦權(quán)出讓稅費(fèi),如何做賬務(wù)處理。
我們公司開的委托加工的增值稅發(fā)票,我們收的材料的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
老師你好,不是單位員工但是參與了公司的項(xiàng)目,做了出差補(bǔ)助,這個(gè)差旅費(fèi)怎么做賬啊
長(zhǎng)時(shí)間不開發(fā)票,稅務(wù)局降額度,怎么提高額度,個(gè)體工商戶
出口日期沒有,有申報(bào)日期,報(bào)關(guān)行說今天29號(hào)才出去的,大概什么時(shí)候能查到出口日期
供應(yīng)商是外部單位的個(gè)人,給對(duì)方付款,用應(yīng)付賬款還是什么科目
請(qǐng)問下老師,去年年底暫估成本,直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年才收到發(fā)票,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)按實(shí)際的填寫了
我公司是建筑企業(yè),請(qǐng)問老師要怎么調(diào)才好呢?
在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表? 二、扣除類? (三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 第3欄調(diào)增金額里一點(diǎn)點(diǎn)往上調(diào) 直到把退稅金額抵消掉就行 其它的不要?jiǎng)?
退16萬的稅,這個(gè)調(diào)的多哩!
是的? 盡量不要退稅 如果不是對(duì)自己公司非常有信心的話? ?目前可以調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi) 福利費(fèi)之類的 前面的損益之類的項(xiàng)目不要?jiǎng)??
期間費(fèi)用明顯表里面也要填寫嗎?那么會(huì)不會(huì)影響年報(bào)的損益類的金額?
期間費(fèi)用那里不要?jiǎng)?我們能動(dòng)的只是期間費(fèi)用的調(diào)整項(xiàng) 跟憑證 財(cái)務(wù)報(bào)表都沒關(guān)系? ?可以這么理解 我憑證報(bào)表都沒問題 只是我自己心虛 覺得這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)多了 調(diào)少點(diǎn) 想多交點(diǎn)稅
那也調(diào)不了多少???
這個(gè)只能是有多少調(diào)多少了 或者還有種辦法 就是反結(jié)賬 把去年做賬結(jié)轉(zhuǎn)的成本刪除掉一部分 然后重新結(jié)賬 改財(cái)報(bào) 然后報(bào)匯算 主要妳這個(gè)退稅金額比較大
好的,謝謝老師!
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