您好,這個(gè)直接計(jì)入差旅費(fèi)里面
老師你好 我們公司出差補(bǔ)貼餐補(bǔ)加交通補(bǔ)貼 一天是70 這個(gè)補(bǔ)貼直接寫在差旅費(fèi)報(bào)銷單上一起報(bào)銷的 但是這個(gè)沒有發(fā)票 我應(yīng)該怎么做賬
老師,咨詢一下。如果我們用母公司的人員做現(xiàn)場支持,他們出差有一個(gè)差旅補(bǔ)助。我們需要支付這個(gè)差旅補(bǔ)助,需要申報(bào)個(gè)人所得稅不?也沒簽勞務(wù)費(fèi)的合同,就是人家為了子公司的項(xiàng)目出差了,每天我們子公司得給人家把差旅補(bǔ)助按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)也要承擔(dān)的,需要申報(bào)個(gè)稅不?大概5天,每人900元這樣,4個(gè)人
老師,我們公司沒有給這個(gè)員工買社保,但是通過銀行付了差旅費(fèi),這個(gè)我怎么做賬啊
老師好,我們公司是做井下工作的,員工下井每天補(bǔ)助20元,這個(gè)是個(gè)差旅費(fèi)一起報(bào)銷的,出差一天補(bǔ)助60元,這兩個(gè)補(bǔ)助沒有發(fā)票,要交個(gè)稅嗎?
老師,不是公司的員工在我們這報(bào)銷差旅費(fèi),這個(gè)怎么做賬???
員工報(bào)銷墊付的1-3月房租3萬元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時(shí)可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬,貸:其他應(yīng)付款3萬,借:管理費(fèi)用3萬,貸:預(yù)付賬款3萬
老師,我們公司購買一張冷藏車總價(jià)110000,首付55000,貸款55000 這個(gè)怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計(jì),相關(guān)的支出,對方開了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù),我這邊會(huì)產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報(bào)企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫11人還是10人
老師我考的會(huì)計(jì)從業(yè)證,過期了怎么辦
老師,我這個(gè)發(fā)票要收對方公司7個(gè)稅點(diǎn),要怎么計(jì)算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個(gè)人所得稅也要跨區(qū)申報(bào)嗎
老師,你好,請問還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計(jì)入長期借款-利息支出,利息也是沒有發(fā)票的
不是單位員工可以直接計(jì)入差旅費(fèi),
計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般是計(jì)入這個(gè)
好的或者也可以走勞務(wù)報(bào)酬是吧
是的,走勞務(wù)費(fèi)也可以的
如果這個(gè)人的錢是單位員工墊付的能不能直接全部計(jì)差旅費(fèi)計(jì)到公司員工名下
是的,這個(gè)是計(jì)入差旅費(fèi)中
我的意思是員工墊付這個(gè)不是單位員工的差旅費(fèi),可以計(jì)入差旅費(fèi)?
那不能,不是差旅費(fèi),這個(gè)不能計(jì)入這個(gè)的
好的明白了謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)
能不能簽零時(shí)合同
你說的是簽勞務(wù)合同嗎?
勞務(wù)合同簽了是不是也得走勞務(wù)報(bào)酬,普通的零時(shí)合同可不可以