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老師,想咨詢您一個(gè)業(yè)務(wù),就是我們收到生育津貼5萬(wàn)元,產(chǎn)假期間給員工墊付了3萬(wàn)元工資,還剩2萬(wàn)元的津貼需要支付給員工。您看看我這個(gè)分錄做的對(duì)嗎? ?1、收到生育津貼 ?借:銀行存款5 ?貸:其他應(yīng)付款5 ?2、沖減產(chǎn)假期間墊付的工資 ?借:成本-工資 -3萬(wàn)元 ?貸:應(yīng)付工資 -3萬(wàn)元 ?3、支付津貼 ?借:其他應(yīng)付款 5萬(wàn)元 ?貸:銀行存款 2萬(wàn)元 ? 應(yīng)付工資 3萬(wàn)元
老師,去年收到3萬(wàn)發(fā)票分錄,借管理費(fèi)3萬(wàn),貸應(yīng)付賬款3萬(wàn),今年1月5日,經(jīng)理報(bào)銷款1萬(wàn),借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),10日填了2萬(wàn)的支出憑單,當(dāng)日從銀行付款2萬(wàn)給客戶,還差1萬(wàn)元由經(jīng)理個(gè)人付給對(duì)方,分錄 借 應(yīng)付賬款3萬(wàn),貸 銀行存款2萬(wàn),貸其他應(yīng)收款-經(jīng)理1萬(wàn),后附銀行回單,支出憑單,對(duì)嗎?
老師7月份支付3個(gè)月房租4萬(wàn),是老板拿錢(qián)付的,借管理費(fèi)用房租4萬(wàn),貸其他應(yīng)付款老板4萬(wàn),這樣可以嗎
老師,21年12月疫情期間口頭約定房租租期2年,季付,每月分?jǐn)?,付款時(shí),借 預(yù)付賬款 3萬(wàn) 貸銀行存款3萬(wàn),分?jǐn)倳r(shí),借 管理費(fèi)用1萬(wàn) 貸預(yù)付賬款1萬(wàn),23年實(shí)際簽訂合同租期卻是3年,以前憑證后附的房租明細(xì)表是按2年期做的,該怎么處理?多謝
老師 咨詢你一個(gè)問(wèn)題 比如店鋪?zhàn)饨? 一個(gè)月10000 我10月性支付了一個(gè)季度的租金3萬(wàn) 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借:預(yù)付賬款-房租 3萬(wàn) 貸:銀行存款 3萬(wàn) 10月計(jì)提房租 借:管理費(fèi)用-房租 1萬(wàn) 貸預(yù)付賬款 1萬(wàn) 到12月我就全部沖完了預(yù)付 那,我收到發(fā)票的時(shí)候 怎么做賬呢?
農(nóng)民工賬戶里面的錢(qián)老板想提出來(lái),以什么方式取出來(lái)比較合理?
老師好,新公司注冊(cè)必填公積金這塊,要對(duì)公賬戶號(hào),可是營(yíng)業(yè)執(zhí)照都沒(méi)申請(qǐng)下來(lái)怎么填這個(gè)賬號(hào)了,這個(gè)不填又不能進(jìn)入下一步該咋辦
明細(xì)賬上那個(gè)科目哪里能看出來(lái)利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)呢?
會(huì)計(jì)在開(kāi)發(fā)票時(shí)進(jìn)銷不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買(mǎi)進(jìn)來(lái)時(shí)是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開(kāi)出去的時(shí)候只開(kāi)了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫(kù)存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買(mǎi)的課程里面怎么進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅啊
老師,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票的規(guī)格型號(hào)太長(zhǎng),在稅局系統(tǒng)寫(xiě)不下去,請(qǐng)問(wèn)可以簡(jiǎn)單寫(xiě)一下,開(kāi)出來(lái)嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺(tái)展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種
您好 便利店為個(gè)人加盟 受許人是個(gè)人 客戶要求開(kāi)公司抬頭 有限責(zé)任公司為自然人獨(dú)資 營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址也是門(mén)店地址 是不是還是不能開(kāi)公司抬頭 具體風(fēng)險(xiǎn)有哪些
老師還在嗎?個(gè)稅申報(bào)那個(gè)稅款所屬期是不是哪個(gè)月發(fā)了工資就填報(bào)那個(gè)月的數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是糧食貿(mào)易企業(yè),做玉米的,在運(yùn)輸中途有損耗這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,比如按合同發(fā)貨是2000噸,到貨后損耗20噸,這怎么做賬務(wù)處理
您好,不太合適,對(duì)于員工墊付房租的情況,正確的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是直接確認(rèn)費(fèi)用和負(fù)債,即借:管理費(fèi)用30000,貸:其他應(yīng)付款30000,這樣既反映了公司實(shí)際發(fā)生的房租費(fèi)用,又準(zhǔn)確記錄了對(duì)員工的欠款,等到公司有錢(qián)支付給員工時(shí)再做借:其他應(yīng)付款30000,貸:銀行存款30000的分錄即可,咱原來(lái)的分錄通過(guò)預(yù)付賬款過(guò)渡是不必要的,因?yàn)轭A(yù)付賬款是用于預(yù)付給供應(yīng)商的款項(xiàng),而不是用于員工墊付款的核算,直接通過(guò)其他應(yīng)付款科目處理更加清晰準(zhǔn)確,也符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求
好的,謝謝老師詳細(xì)解讀
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!