您好,不是的,比如當月申報上月的工資
老師:我想問一下,11月份申報10月份所屬期,10月份發(fā)的9月份的工資,那在申報個稅的時候申報的工資是哪個月的,是實發(fā)工資還是應發(fā)工資,申報個稅是哪個月份的個稅
老師,關于個人所得稅申報這個稅款所屬月份申報的數(shù)據(jù)應該如何填寫 比如3月應發(fā)工資為A,在4月發(fā)放3月工資A 4月的應發(fā)工資為B,同樣也在下月(即5月)發(fā)放 那4月份申報稅款所屬期個稅時,這個數(shù)據(jù)是A還是B呢
老師,聽了個人所得稅的申報,有個問題想請教,我們公司是次月發(fā)放上月工資,那到年底,假如2023年1月申報期申報2022年12月所屬期個稅,那12月所屬期發(fā)放的是11月的工資,那這樣的情況,是不是就差了一個月?2022年12月的工資就擠占了2023年的扣除額?扣員工的個稅有差別可以調整嗎?
老師,請問,我公司是次月發(fā)工資的,我要申報個人所得稅哪里的個人承擔社保部分,現(xiàn)在8月份申報就是7月所屬期的,那我社保個人部分填的數(shù)據(jù)就是7月份扣款的數(shù)據(jù)嗎?
老師,還是上次說的那個問題,1月發(fā)12月份的工資,在1月我就申報了,電子稅務局申報所屬期正好是12月,老師,如果2月申報的話,申報所屬期不是報在1月了,這樣是正確的嗎?
老師您好,發(fā)現(xiàn)去年年末未將本年利潤轉入利潤分配-未分配利潤中去,現(xiàn)該如何處理?
你好,我的進項含稅金額為415632.85元,進項稅率為13%,我的銷項稅率為9%,那我這個月可以開具多少的銷項發(fā)票
我是深圳一家水電安裝公司,主要業(yè)務幫安裝水電,開票勞務費,成本是請工人發(fā)工資報個稅,我最大成本就為人工工資,公轉移發(fā)工資受,公對私120萬的限制??
這個趙盼盼不是我,,代表財務負責人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財務負責人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報掉了
老師好,請問深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則怎么辯別,有什么不同
老師,我都問了好多遍了都沒整明白,很苦惱??!你幫我看下個稅申報表哪里要改? 都是這個月發(fā)上個月的工資,5和6月兩個月是7月底發(fā)放的,7和8月工資9月底發(fā)
你不要看哪個月發(fā)放,你當月申報上月工資就可以,這個和發(fā)放無關
老師,麻煩你幫我看下報表里的數(shù)據(jù),4月份報的是3月份工資是12300元,我5月份發(fā)的是4月的工資數(shù),14350.92元,但我報的金額不對,是不是6月份零申報,7月實際發(fā)了21021.36,應該是8月15號申報,那個稅款所屬期就是7月就要填21021.36對嗎?9月15號申報稅款所屬期是8月份也是零申報,等于到10月15號申報 稅款所屬期是9月份,我就把9月份發(fā)的7和8月的合計數(shù)填報上去,是不是這樣?
4和5是對的,6月不對,6月報的是5月的工資,7月報的是6月工資,你不要看發(fā)放的,你什么時候發(fā)放不影響你正常申報的
你6和7都是0申報,這個是不對的
老師,我4月發(fā)的是3月份的工資,銀行扣款是12300元,5月發(fā)的4月實際銀行扣款是14350.92元,你看我報表上的金額不是錯了嗎? 因為5和6月份的工資是7月底發(fā)的,那不是6月零申報嗎?7月份不能零申報,要填報21021.36這個數(shù)對嗎?
老師,怎么都說什么時候發(fā)放了工資就什么時候報個稅,因為現(xiàn)在都沒有每個月發(fā)工資,我現(xiàn)在都是糊里糊涂的
不是這樣的,每個月是正常申報,如果匯算清繳前,你申報的工資沒有支付,就要調增,不能抵稅
老師,那你的意思是一直不發(fā)工資,那是零申報還是按計提工資來申報呢?
老師,那我現(xiàn)在去把前面申報錯的去更正要不要緊? 4月和5月份申報表的金額與銀行扣款的金額沒對上我去更正一下可以吧?那個6月零申報,7月份申報21021.36,8月份也是零申報,10月15號申報9月份發(fā)的沒錯吧?
按計提的來申報,匯算清繳前發(fā)完就可以
可以的, 你更正可以的
好的,謝謝劉老師
不客氣,很高興為你服務