您好,這個計入其他付款里面
有個單位一直掛的是其他應(yīng)付款科目,最近付給對方承兌,做了應(yīng)付票據(jù)科目,而用友里面應(yīng)付票據(jù)是屬于供應(yīng)商的,在導(dǎo)這個單位往來時,兩者不能同時導(dǎo)出,一個在供應(yīng)商明細(xì)賬,一個在客戶明細(xì)賬,想合并為客戶明細(xì)賬,怎么調(diào)?
所有對外付款,為了方便查詢供應(yīng)商,全部都在應(yīng)付賬款科目過一道賬是否可以
我們單位有個供應(yīng)商,平時都是我們付款給他,所以往來科目用的是“應(yīng)付賬款”,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)需要對方付款給我們,我們開了票如何入賬?是否還是用應(yīng)付賬款?借:應(yīng)付賬款 貸:收入
應(yīng)付賬款科目,借方負(fù)數(shù)表示什么,我單位和工人是供應(yīng)商關(guān)系,如果表示工人還欠我們錢,可以用應(yīng)付賬款的借方負(fù)數(shù)表示嗎
老師,有個供應(yīng)商給我們供貨,但是我們又給他預(yù)付了管理費(fèi)用(不是貨款),應(yīng)該掛什么科目,應(yīng)付賬款?還是重新掛在其他應(yīng)付款,等對方發(fā)票到了再沖
員工報銷墊付的1-3月房租3萬元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬,貸:其他應(yīng)付款3萬,借:管理費(fèi)用3萬,貸:預(yù)付賬款3萬
老師,我們公司購買一張冷藏車總價110000,首付55000,貸款55000 這個怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計,相關(guān)的支出,對方開了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計服務(wù),我這邊會產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫11人還是10人
老師我考的會計從業(yè)證,過期了怎么辦
老師,我這個發(fā)票要收對方公司7個稅點(diǎn),要怎么計算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個人所得稅也要跨區(qū)申報嗎
老師,你好,請問還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計入長期借款-利息支出,利息也是沒有發(fā)票的