你好,這個(gè)你計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-XX資質(zhì),貸銀行存款。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金,對(duì)外投資了甲公司的股權(quán),簽訂了回購(gòu)協(xié)議,但是甲公司一直未按協(xié)議支付過(guò)回購(gòu)款。甲公司的實(shí)控人新成立了一家乙公司,并同意將乙公司的部分股權(quán)無(wú)償贈(zèng)與給我合伙企業(yè)。贈(zèng)與合同中約定,我合伙企業(yè)在收到甲公司的回購(gòu)款后需將對(duì)應(yīng)比例的乙公司股權(quán)轉(zhuǎn)回給該實(shí)控人。請(qǐng)問(wèn)我公司在收到乙公司的贈(zèng)與股權(quán)后,該怎么做賬?是否涉及稅費(fèi)?后期收到回購(gòu)款后,轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,涉及哪些稅費(fèi)?
今天跳槽去了一家公司,一般納稅人,看了他們的往期的賬務(wù)處理讓我驚訝,感覺(jué)以前自己太單純了。 他們的賬務(wù)處理方式就像代理記賬公司做賬方式有些類似,憑證日期全是月末最后1天,然后每筆記賬憑證能塞多少分錄就使勁的塞,多借多貸很頻繁,一個(gè)憑證可以無(wú)數(shù)次出現(xiàn)同一個(gè)科目并且是核算項(xiàng)目相同的,只為將多筆分錄放在一起并且能準(zhǔn)確反應(yīng)出他們的勾勒關(guān)系,就如銀行存款付薪資,為了跟銀行流水每筆金額一一對(duì)應(yīng),將每一筆都用了一次“銀行存款”。
.乙公司增值稅核算采用一般計(jì)稅方法,無(wú)形資產(chǎn)有關(guān)業(yè)務(wù)如下:??(1)2020年初開始自行研究開發(fā)一項(xiàng)新產(chǎn)品專利技術(shù),3月至6月為研究階段,期間發(fā)生材料費(fèi)30萬(wàn)元、人工工資65萬(wàn)元以及支付的其他費(fèi)用10萬(wàn)元。.從6月1日起,研究活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段,并從6月15日起滿足資本化條件。后續(xù)支出為材料費(fèi)45萬(wàn)元、人工工資85萬(wàn)元以及支付的其他費(fèi)用20萬(wàn)元。10月8日,研究開發(fā)活動(dòng)結(jié)束,專利技術(shù)獲得成功,達(dá)到預(yù)定用途。乙公司估計(jì)該專利技術(shù)的預(yù)計(jì)使用年限為10年,并采用直線法攤銷該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)。??(2)2020年12月31日,由于市場(chǎng)發(fā)生不利變化,致使該專利技術(shù)價(jià)值出現(xiàn)波動(dòng),乙公司預(yù)計(jì)其可收回金額為140萬(wàn)元。??要求:??(1)做出專利技術(shù)研究階段的賬戶處理;??(2)做出專利技術(shù)開發(fā)階段的賬戶處理;??(3)做出乙公司按月攤銷專利技術(shù)的賬戶處理;??(4)判斷2020年12月31日該專利技術(shù)是否發(fā)生減值并做出相應(yīng)的賬戶處理。??
您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購(gòu)買了點(diǎn)對(duì)講機(jī),工作掛牌,和有點(diǎn)工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因?yàn)槌鋈霂?kù)系統(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫(kù)管分別把這些東西都入到出入庫(kù)系統(tǒng)里面,入庫(kù)和出庫(kù)嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來(lái)結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫(kù)系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了???如果再做就是重復(fù)了對(duì)嗎?
您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購(gòu)買了點(diǎn)對(duì)講機(jī),工作掛牌,和有點(diǎn)工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因?yàn)槌鋈霂?kù)系統(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫(kù)管分別把這些東西都入到出入庫(kù)系統(tǒng)里面,入庫(kù)和出庫(kù)嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來(lái)結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫(kù)系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了啊?如果再做就是重復(fù)了對(duì)嗎?
員工報(bào)銷墊付的1-3月房租3萬(wàn)元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時(shí)可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款3萬(wàn),借:管理費(fèi)用3萬(wàn),貸:預(yù)付賬款3萬(wàn)
老師,我們公司購(gòu)買一張冷藏車總價(jià)110000,首付55000,貸款55000 這個(gè)怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對(duì)方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計(jì),相關(guān)的支出,對(duì)方開了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù),我這邊會(huì)產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報(bào)企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫11人還是10人
老師我考的會(huì)計(jì)從業(yè)證,過(guò)期了怎么辦
老師,我這個(gè)發(fā)票要收對(duì)方公司7個(gè)稅點(diǎn),要怎么計(jì)算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個(gè)人所得稅也要跨區(qū)申報(bào)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計(jì)入長(zhǎng)期借款-利息支出,利息也是沒(méi)有發(fā)票的
90萬(wàn),需要分?jǐn)倖?
你好,是的,需分?jǐn)偟摹?