借:成本費用科目 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出

老師,在錄記賬憑證時,在月底所有損溢類科都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那么成本類的生產(chǎn)成本、制造費用、研發(fā)支出和勞務成本要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
借:營業(yè)成本 貸 應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 這個審計調(diào)整分錄怎么做。
進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做,后續(xù)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到成本
上個月做的會計分錄是借主營業(yè)務成本,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,那這個進項稅轉(zhuǎn)出的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
會計年度審計結(jié)束后,審計的老師讓將不能抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,這個應該在哪里調(diào)整,要將賬反結(jié)轉(zhuǎn)到2023年12月做進項轉(zhuǎn)出的憑證嗎
郭老師,我們原材料一部分賣廢料了,有收到廢料款,這個庫存怎么減,要申報什么稅嗎,要開票嗎,怎么做賬,這個一整套的
電子稅務局上做房產(chǎn)稅原值變更,終止了的信息還會算房產(chǎn)稅嗎
校準儀器費用計入什么科目?老師, 生產(chǎn)設備折舊年限是幾年?
怎么找到客服呀,我要咨詢
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和代收張三的物業(yè),公司又代開了一萬物業(yè)費給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
社保今年基數(shù)有補差,7月和8月,補差要單獨計提嗎?還是放在一起直接做應付職工薪酬?
合作社名下無玉米收割機,可以開機耕費嗎?機耕費免稅嗎?
老師假如我24年盈利了,那利潤可以彌補前五年到2019還是還是2020年,含20204年嗎
企業(yè)銷戶的時候,是否應該把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,若未分配利潤為貸方余額,就需要計提企業(yè)所得稅?
老師,1月份買了1臺電腦,3月份又買了1臺同樣規(guī)格,同樣價格的電腦,這2臺電腦,是做到同一賬頁上?還是不同賬頁上?
23年已經(jīng)結(jié)束,審計已經(jīng)出了財務報表,我們24年調(diào)賬直接放成本費用?
稅務沒有要求,就直接調(diào)整24年
比如我們直接這樣調(diào),不放以前年度損益調(diào)整?
審計應該先要求修改報表,才能出具審計報告。程序就搞錯了哈
就是審計那邊直接出的報表啊,我們以審計出的報表在電子稅務局報年度報表啊,然后我們這個月做調(diào)賬分錄呀?有什么問題嗎
那么調(diào)整分錄就應該是做以前年度損益調(diào)整。不涉及本年的損益