第一張憑證:收到物業(yè)開具的物業(yè)費發(fā)票(總額 2 萬,含代收張三的 1 萬) 借:管理費用 —— 物業(yè)費 10000 其他應收款 —— 張三 10000 貸:銀行存款(或應付賬款) 20000 第二張憑證:公司代開 1 萬物業(yè)費發(fā)票給張三 借:銀行存款(或應收賬款) 10000 貸:其他應收款 —— 張三 10000

小型微利企業(yè)--物業(yè)公司,有員工需發(fā)醫(yī)藥費, 領導讓開發(fā)票以物業(yè)費的形式開了一張1萬的發(fā)票,然后財政撥款1萬打到了物業(yè)公司的賬戶,現(xiàn)在把1萬又打給了員工,這比應該怎么記分錄呢?
老師您好我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,2021年2月1日給A公司開出物業(yè)管理費 增值稅普通發(fā)票一張價稅合計397.2元,2021年2月5日收到 A公司交來397元,剩下0.2元不給了,請問我的會計分錄怎么寫?
建筑行業(yè)一般納稅人開出銷項142891.07.7,收到進項發(fā)票90586。 公司轉(zhuǎn)給進項發(fā)票公司90586 請問這幾筆分錄怎么做 請曲老師解答 第一張圖是銷項,第二張是進項,第三張是本公司轉(zhuǎn)給進項公司的款
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬,未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請問一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會計分錄?問的是會計分錄?正常做會影響我專票的收入部分
老師你好,增值稅收到的發(fā)票,是不是還沒抵扣的都可以做到待認證進項稅額科目?我公司付了一筆物流費700,因為第一次匯款賬號有誤,所以銀行退回了,第二次匯成功,公司收到對方開具的增值稅發(fā)票,那我這個怎么做會計分錄?銀行回單三張(匯款兩張,退回一張)加一張增值稅發(fā)票?請老師幫我寫一下具體分錄謝謝
填寫生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開13個點,這種發(fā)票有用嗎
開辦費核算哪些費用老師?是在哪個階段算是開辦費
郭老師,想咨詢您個問題。
5050表中如果工資薪金支出填錯有沒有影響,會影響其他表嗎
各位老師大家好,線下帶出納業(yè)務一個月,收多少錢學費,老師們指點一下
請董老師解答,請問老師,相關(guān)總成本的計算公式是怎么樣的,怎么跟經(jīng)濟訂貨批量有點像
老師我想問一下,我們公司員工社保補繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補繳的金額我們沖穩(wěn)崗補貼可以嗎?會計分錄:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-政府補貼,沖穩(wěn)補會計分錄:借:營業(yè)外收入-政府補貼,貸:其他應收款,上面這兩個分錄對不對?
咨詢下:支付個人勞務費,如果考慮個稅與增值稅,會計分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?
謝謝老師,如果代開一萬發(fā)票出去了,還沒收到款呢
那就掛應收賬款哦
應收賬款是張三,其他應收款也是張三,怎么那么混
借應收張三,貸其他應收張三?
用一個往來科目就可以
開發(fā)票暫未收到款時;借其他應收款張三,貸其他應收張三?
那你開一萬的發(fā)票給張三對吧 開出去做 借應收賬款 貸其他業(yè)務收入 貸銷項