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老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和代收張三的物業(yè),公司又代開了一萬物業(yè)費給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄

2025-11-11 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-11 16:49

第一張憑證:收到物業(yè)開具的物業(yè)費發(fā)票(總額 2 萬,含代收張三的 1 萬) 借:管理費用 —— 物業(yè)費 10000 其他應收款 —— 張三 10000 貸:銀行存款(或應付賬款) 20000 第二張憑證:公司代開 1 萬物業(yè)費發(fā)票給張三 借:銀行存款(或應收賬款) 10000 貸:其他應收款 —— 張三 10000

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快賬用戶4660 追問 2025-11-11 16:52

謝謝老師,如果代開一萬發(fā)票出去了,還沒收到款呢

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齊紅老師 解答 2025-11-11 16:54

那就掛應收賬款哦

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快賬用戶4660 追問 2025-11-11 16:55

應收賬款是張三,其他應收款也是張三,怎么那么混

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快賬用戶4660 追問 2025-11-11 16:56

借應收張三,貸其他應收張三?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 16:58

用一個往來科目就可以

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快賬用戶4660 追問 2025-11-11 16:59

開發(fā)票暫未收到款時;借其他應收款張三,貸其他應收張三?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 17:02

那你開一萬的發(fā)票給張三對吧 開出去做 借應收賬款 貸其他業(yè)務收入 貸銷項

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第一張憑證:收到物業(yè)開具的物業(yè)費發(fā)票(總額 2 萬,含代收張三的 1 萬) 借:管理費用 —— 物業(yè)費 10000 其他應收款 —— 張三 10000 貸:銀行存款(或應付賬款) 20000 第二張憑證:公司代開 1 萬物業(yè)費發(fā)票給張三 借:銀行存款(或應收賬款) 10000 貸:其他應收款 —— 張三 10000
2025-11-11
收到物業(yè)發(fā)票(總 2 萬,含張三 1 萬):借:管理費用 10000其他應收款 —— 張三 10000貸:銀行存款 / 應付賬款 20000 向張三開 1 萬發(fā)票并收款:借:銀行存款 10000貸:其他業(yè)務收入 10000÷(1 %2B 征收率)應交稅費 —— 應交增值稅 10000÷(1 %2B 征收率)× 征收率
2025-11-11
您好,紅字沖回原藍字發(fā)票分錄,按發(fā)票金額重新做賬
2022-07-13
一、借:應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 二、進項稅的發(fā)票: 借:勞務成本 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2023-02-15
同學你好 為什么財政撥款? 借費用成本科目 貸應付賬款 借銀行 貸專項應付款 借應付賬款 貸銀行存款 借專項應付款 貸營業(yè)外收入
2020-10-16
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