你好,只要是在匯算清繳之前結(jié)束之前拿到發(fā)票就不用納稅調(diào)整
老師,請(qǐng)問之前入帳的暫估費(fèi)用,已經(jīng)做了納稅調(diào)增了,后面又收到了發(fā)票,該怎么做賬呢
老師麻煩問一下。施工合同我們是23年簽訂的,簽訂合同之后開出去了很多發(fā)票,但是我們實(shí)際成本并沒有發(fā)生很多,可以先暫估上費(fèi)用嗎,然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發(fā)票的就沖暫估,沒發(fā)票的再調(diào)增可以嗎
請(qǐng)問一下,匯算清繳納稅調(diào)增,有個(gè)管理費(fèi)用,去年暫估入賬,做年報(bào)需要納稅調(diào)減嗎?一月份又來(lái)發(fā)票了。怎么做賬?
老師,我們?nèi)ツ旮?yīng)商簽的合同。賬上是按合同暫估的,分三批供材,年前第一批供材已經(jīng)完成了,也已經(jīng)打款了。后兩批供材是年后完成的,年后付的款。也開具了發(fā)票,這樣年前是按合同額暫估的,匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,采購(gòu)合同去年已經(jīng)簽訂了,賬上暫估了費(fèi)用,發(fā)票今年開具的,請(qǐng)問需要做納稅調(diào)增嗎
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來(lái)的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
個(gè)體戶,利潤(rùn)高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過(guò)30萬(wàn),不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
我們采購(gòu)合同簽訂了,但是對(duì)方?jīng)]有供貨我們也沒有入庫(kù),只是根據(jù)我們收入確認(rèn)了成本,對(duì)方今年已經(jīng)開具了發(fā)票,可以嗎
這種情況往往拿到發(fā)票就可以了
好的,感謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
老師,為什么有的老師說(shuō)我這邊確認(rèn)成本之后,對(duì)方要去年確認(rèn)收入才可以呢?
這個(gè)你們自己怎么做和對(duì)方?jīng)]啥關(guān)系
但是對(duì)方是今年供貨的啊,我們的入庫(kù)單也只有今年,也可以是吧老師?
沒問題,這個(gè)肯定是可以的
如果勞務(wù)發(fā)生暫估的話,是否需要結(jié)算單呢?還是根據(jù)合同進(jìn)行暫估?或者是按完工進(jìn)度暫估?
這個(gè)暫估只是針對(duì)沒有發(fā)票的情況,所以這些不需要