年前打款的 發(fā)票開過來了嗎

老師,2020年簽了一份購買合同,合同約定在付了第一筆預付款的時候,對方就應該給我開全額發(fā)票。但是2021年1月份還沒給我開。但是在匯算清繳之前能給開好,我2020年結(jié)賬時候需要按合同全額做暫估嗎?
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領用了。現(xiàn)在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估賬款 領用材料的時候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經(jīng)把這個5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準者
你好老師,我們是建筑公司。我們?nèi)ツ?1月份跟材料供應商簽訂的合同,分三批提供材料。12月份之前已經(jīng)提供完第一批次了。沒有給材料公司打款,我們按合同額暫估的材料費,今年提供完材料之后,開具全額發(fā)票,可以抵去年的暫估費用嗎
老師,我們?nèi)ツ旮毯灥暮贤?。賬上是按合同暫估的,分三批供材,年前第一批供材已經(jīng)完成了,也已經(jīng)打款了。后兩批供材是年后完成的,年后付的款。也開具了發(fā)票,這樣年前是按合同額暫估的,匯算清繳的時候還需要調(diào)增嗎
你好老師咨詢一下,23年簽的合同給甲方開了一部分發(fā)票,可是實際的工程量并沒有這么多,以增值稅確認了收入之后,成本費用可以暫估嗎?那暫估的依據(jù)是跟供應商簽訂了購貨合同和勞務合同可以嗎?供應商和勞務公司只是在23你啊簽訂了合同并沒有供貨和施工,在24年開具了材料款和勞務費的發(fā)票,請問可以稅前扣除嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市領用商品會計分錄怎么做
老師,這種風險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
年前打款的,發(fā)票是年后才開
那妳暫估的材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
那不行 只能暫估原材料 不能影響當期損益 成本要調(diào)減 利潤要相應調(diào)增?
老師,我們簽訂和合同是在去年簽訂的,也已經(jīng)完成部分供貨了,為什么不能確認成本是當年度發(fā)生的呢
因為如果那樣做了 稅務局那邊會跳警示 然后要提供一堆材料去證明 確實是去年實際發(fā)生的業(yè)務 如果你這邊材料齊全能證明 那對方就涉及到推遲確認收入 對方也要把收入確認到去年 所以這個還是要看妳自己的選擇
對方今年開具發(fā)票,我們?yōu)槭裁催€要調(diào)增。對方也是開票確認收入的,如果今年開票的話,確認收入不是在今年嗎
這么理解吧 妳證明了業(yè)務是去年的 妳確認了成本是不是少交稅了 稅局是不是吃了虧 那怎么彌補呢? 稅局就會找上家說:妳的下家的業(yè)務是去年發(fā)生的提供了材料做了成本 那妳這個業(yè)務也同樣是去年發(fā)生的 為什么不在去年確認收到 拖到今年才確認 為了年底少交所得稅嗎?? 大概就是這個意思 所以妳不能吃考慮單一方面 還有妳有材料能證明是去年發(fā)生的業(yè)務確認成本 那么稅務局說妳材料這么齊 順便其它的也查查 那妳能保證其它方面也沒問題嗎 所以這些需要會計自己去把握