你好 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
請(qǐng)問(wèn)老師:暫估的商品,如果收不到發(fā)票也不用付款了怎么調(diào)賬呀,之前已經(jīng)按照暫估的價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)成本了
請(qǐng)問(wèn)老師:暫估的商品,如果收不到發(fā)票也不用付款了怎么調(diào)賬呀,之前已經(jīng)按照暫估的價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師好,之前的發(fā)票 到匯算清繳拿不到了,表上已經(jīng)納稅調(diào)增了。賬上之前 是借 成本50 貸 暫估 50,納稅調(diào)增后賬上的這筆暫估 要不要做紅沖的
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)前期暫估入賬了,半年后收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)少暫估了2分,怎么做比較合適。已經(jīng)折舊幾個(gè)月了
老師請(qǐng)問(wèn)我前期沒有發(fā)票暫估入庫(kù)了,后面收到發(fā)票做賬,是把之前的沖減了按照發(fā)票上面的明細(xì)入賬還是說(shuō)可也前去前面暫估差額入賬?
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的?
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算出來(lái)的數(shù)
我司接手了一個(gè)停車場(chǎng)項(xiàng)目,跟對(duì)方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話,我司要以全部停車費(fèi)收入確認(rèn)收入還是30%確認(rèn)收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬(wàn)元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人),這樣可以嗎?
建筑企業(yè)申報(bào)殘疾人保障金時(shí)候,報(bào)個(gè)稅的工地工人是不是可以不計(jì)入在職職工人數(shù)里?
老師,注冊(cè)資金實(shí)繳年限是多少
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我私卡的收入直接是做在現(xiàn)金收入哪里的,現(xiàn)在老板說(shuō)私卡的收入,要跟現(xiàn)金分開來(lái),關(guān)鍵的是,我前幾個(gè)月都沒有分私卡跟現(xiàn)金收入來(lái)做賬,那我私卡的起初余額要怎么樣入賬???
建完賬,資產(chǎn)負(fù)債表平衡,但資產(chǎn)明細(xì)與期初不平衡,怎么辦?
你好老師,我想問(wèn)下回答簡(jiǎn)答題時(shí),法律依據(jù)后面的但是什么除外一類不寫的話有分嗎
這個(gè)題目不會(huì),老師幫我解答一下吧