可以前去前面暫估差額入賬
老師,小規(guī)模5月份購進(jìn)商品,未收到發(fā)票,暫估價(jià)入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按之前暫估時(shí)的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對嗎
我去查了之前會計(jì)做的賬,2020年12月有庫存商品暫估入賬一批,后來1月又沖減了,后來收到的發(fā)票日期是12月30日的,沒有入賬,直接附在了12月暫估的那個(gè)憑證后面,我現(xiàn)在是要把12月30日的發(fā)票做到哪個(gè)月份去?
老師你好,請問我之前暫估的時(shí)候直接暫估總的原材料,但領(lǐng)用的時(shí)候,是領(lǐng)了明細(xì),現(xiàn)在來票了沖了之前暫估的按發(fā)票入庫,感覺之前領(lǐng)了,現(xiàn)在原材料借方還有,還要領(lǐng)用怎么回事,之前領(lǐng)用的也要沖嗎?
老師,我前面因?yàn)榕浼]有發(fā)票暫估入了庫,現(xiàn)在發(fā)票回來了和我暫估的數(shù)據(jù)是一樣的,可不可以不紅沖前面的憑證
老師請問我前期沒有發(fā)票暫估入庫了,后面收到發(fā)票做賬,是把之前的沖減了按照發(fā)票上面的明細(xì)入賬還是說可也前去前面暫估差額入賬?
總公司代子公司付款收款,分公司做賬時(shí),減應(yīng)收應(yīng)付時(shí)會計(jì)賬怎么做
老師,公司里有公會??顚S玫馁~目,科目怎么設(shè)置才好?
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實(shí)際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學(xué)食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項(xiàng)不理解,舉個(gè)具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?這個(gè)我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?
好的,要是一模一樣呢不用沖減嗎?假如是7月份的暫估的8月收到發(fā)票,是一樣的話不用沖減這張8月的發(fā)票是放在7月那筆暫估記賬憑證后面嗎?
可以的,沒問題的哈,
好的,就是費(fèi)用發(fā)票不能用當(dāng)月之后的是嗎?
費(fèi)用發(fā)票也是可以暫估的哈
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。