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老師請(qǐng)問我前期沒有發(fā)票暫估入庫了,后面收到發(fā)票做賬,是把之前的沖減了按照發(fā)票上面的明細(xì)入賬還是說可也前去前面暫估差額入賬?

2023-10-11 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-11 16:33

可以前去前面暫估差額入賬

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快賬用戶5921 追問 2023-10-11 16:51

好的,要是一模一樣呢不用沖減嗎?假如是7月份的暫估的8月收到發(fā)票,是一樣的話不用沖減這張8月的發(fā)票是放在7月那筆暫估記賬憑證后面嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 16:56

可以的,沒問題的哈,

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快賬用戶5921 追問 2023-10-11 16:58

好的,就是費(fèi)用發(fā)票不能用當(dāng)月之后的是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 17:01

費(fèi)用發(fā)票也是可以暫估的哈

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快賬用戶5921 追問 2023-10-11 17:07

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-11 17:12

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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