同學你好,一般情況下,按當年的利潤總額直接乘以(25%-15%),得出來的數(shù),
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)報火炬統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們?nèi)ツ隂]有交所得稅,所以說這個減免額按哪個數(shù)據(jù)填寫呢?
”其中:享受高新技術(shù)企業(yè)政策減免所得稅“這句話怎么理解
高企所得稅減免額 指報告期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)按照國家有關(guān)政策依法享受的企業(yè)所得稅減免額。按電子稅務局里查詢到的減費降費賬單的數(shù)據(jù)填寫可以嗎?還是按哪里的數(shù)據(jù)統(tǒng)計的
享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免 : 指報告期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)按照國家有關(guān)政策依法享受的企業(yè)所得稅減免額,按填報期當年稅務部門實際減免的稅額填報。 這句怎么理解?還是不理解,享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,指哪個
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!