你好,就是國(guó)外的嗎?業(yè)務(wù)發(fā)生在國(guó)外的,不需要代扣代繳所得稅。
您好,我想咨詢一下,我們收到稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,是個(gè)人的,是維修人工費(fèi),這個(gè)是需要代扣代繳個(gè)人所得稅么
我們交UL的年費(fèi),需要代扣代繳增值稅,我想咨詢一下,需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
什么情況需要代扣代繳企業(yè)所得稅?代扣代繳增值稅? 向純境外企業(yè)支付,境外港口到境外目的地的保險(xiǎn)費(fèi),需要代扣代繳嗎?
咨詢一下,支付給國(guó)外公司的傭金,除了要代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
老師,9000元的文化墻布置費(fèi)用,可以直接入辦公費(fèi)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)這做賬務(wù)處理有什么不妥的地方嗎?
公務(wù)車使用登記檔案缺失、銷毀無(wú)登記審批記錄,老師,這個(gè)被審計(jì)單位怎么整改?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,內(nèi)帳的銀行存款與代記賬那邊的差1塊多,是不是也還是要核對(duì)清楚?這個(gè)要怎么查??
做跨境電商,售賣日用小商品,用一般納稅人好還是小規(guī)模納稅人比較好?
7月有抵扣一張,阿里巴巴開(kāi)的票,但是他把我們公司名稱其中一個(gè)字寫(xiě)錯(cuò)了,8月做申報(bào)用掉,后面做賬發(fā)現(xiàn)了,8月就開(kāi)了紅字信息表過(guò)去,但是對(duì)方并沒(méi)處理,而是又開(kāi)了兩張進(jìn)來(lái) 本來(lái)是想8月申報(bào)表,填紅字專票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要怎么填寫(xiě)到哪欄?還是去更正7月
收入轉(zhuǎn)給法人,法人在轉(zhuǎn)進(jìn)對(duì)公賬戶,這個(gè)怎么做賬呀
未按制度設(shè)立檔案室且無(wú)專(兼)職檔案管理員無(wú)法執(zhí)行檔案借閱管理工作,老師,怎么知道被審計(jì)單位整改,設(shè)立了檔案專員?
老師,昨天經(jīng)濟(jì)法考了一道簡(jiǎn)答題:1、甲公司發(fā)貨,部分貨物意外毀損,另一部分按時(shí)送達(dá),已送達(dá)的這批貨對(duì)方未按時(shí)付款,債權(quán)人有抗辯權(quán)嗎?2、意外毀損的這批貨所有權(quán)的轉(zhuǎn)移是發(fā)出時(shí)還是到達(dá)對(duì)方約定地點(diǎn)時(shí)轉(zhuǎn)移。
老師,我問(wèn)下,如果某某公司開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票13點(diǎn)給對(duì)方,但要收10點(diǎn)稅,要怎么樣判斷對(duì)方要收10點(diǎn)劃算嗎
UL是國(guó)外的企業(yè),我們?cè)趪?guó)內(nèi),我們用他們的商標(biāo),業(yè)務(wù)應(yīng)該是在國(guó)內(nèi),因?yàn)槭俏覀冊(cè)趪?guó)內(nèi)使用。
你好,那需要代扣代繳所得稅10%。
原因是什么呢?還有稅額是怎么算?比如我們需要匯美元2000元給對(duì)方,匯率是7.1,稅額是2000*7.1*10%=1420元,對(duì)嗎?
它屬于境內(nèi)產(chǎn)生的收入,需要正常繳納。你這個(gè)是含增值稅吧?需要換算成不含稅的。需要給他代扣代繳增值稅。
對(duì)方實(shí)際需要收到美元2000,稅金都是需要我們承擔(dān),我們?cè)趺粗朗呛愡€是不含稅?
你好,那就直接用2000來(lái)計(jì)算。
但是稅務(wù)局說(shuō)有個(gè)價(jià)內(nèi)稅和價(jià)外稅的事情?需要美金換算成人民幣后除以1-10%,是什么意思?
好,換算成不含稅的意思。