您好,你們可以抵扣13%,只需要出10%,肯定是劃算的
我公司只能開普通發(fā)票,對方公司要13 點增票,但是對方已經把13 點的稅票打到我方公司賬戶了,我如果去稅務局代開3點的增票,把多余的10點票退還給對方公司可以嗎?
老師,我們是6%的稅率,對方是13%的稅率,對方要給我們開專票29000,要收我們10%的稅點,這樣我們劃算開嗎,要么就開普票
老師,別人給我們開票,稅率6%.對方說要收10點,這十個點怎么算?
老師,請問一下怎么去計算對方收我的稅點是貴還是不貴呢,例如對方給我開票10萬,對方要收我5個點,這是貴還是不貴呢?
老師,請問代開13%點的發(fā)票,需要收對方幾個點,怎么計算,沒有進項稅
銷售酒類,開票可以不寫單位和單價嗎?
老師,我們企業(yè)是房地產租賃行業(yè),收到的中介服務費增票,可以進項抵扣嗎?
社保新規(guī),強制上社保,現(xiàn)在我們公司的人員是工資拆分開在兩家公司發(fā)放工資,一家公司上社保,這個情況有沒有什么稅務風險
老師,員工8月份離職,8月份的時候未及時辦理停交社保導致9月份才辦理按照社保新規(guī)當月離職當月社保也要繳納,公司跟員工協(xié)商可以在8月份工資里扣除9月份全部社保費用700元(比如原來是個人承擔200元,公司承擔500元),現(xiàn)在我要申報8月屬期的個稅這個員工9月的社保費用(即700元)要在個稅這里體現(xiàn)嗎?
老師,原產地證明書在哪里辦理的
員工在上班期間被人打傷了,住院醫(yī)療費怎么做賬?
老師您好,公司廠房出租后按12%交了房產稅后還要不要交沒有出租時每年十月份申報的房產稅,
老師 收到銀行開具的貸款利息發(fā)票,進項稅額可以抵扣嗎,政策麻煩給一下,謝謝
老師,請問如果物業(yè)公司代收電費,可以讓對方打款過來備注服務費,然后開服務費發(fā)票嘛?
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個月百分之一的不含稅發(fā)票開了20萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
怎么算是劃算的呢
要對方開劃算,如果你們沒有收到13%的發(fā)票,要交13%的稅,開的話,可以少交三個點
老師,1、那對開票方來說,要收多少點才劃算 2、如果是對方開普票收對方10點,對方劃算嗎
他們是按稅負交稅的,如果對方進項多,交的稅也少,這個看情況的
老師,你按正?;卮鹇?
對開票方來說,要收多少點才劃算,他們是按稅負來收,這種就不會虧,要看他們公司的稅負是多少
如果是對方開普票收對方10點,對方劃算的,因為稅負一般不會有這么高
常規(guī)操作(開13%專票) 科目 計算公式 示例(價款=100萬元) 含稅總收入 X 113萬(=100×1.13) 銷項稅額 X/(1+13%)×13% 13萬 可抵扣進項 根據(jù)實際采購取得 假設無進項 → 應納增值稅=13萬 企業(yè)所得稅基數(shù) X/(1+13%) 100萬 附加稅(12%) 增值稅×12% 1.56萬 綜合稅負 (增值稅+附加+所得稅) / 含稅收入 約(13+1.56+25)=39.56萬/113萬≈35%