銀行管理費用維修費就可以。
宏大機械制造廠是一家有限責(zé)任公司。年終會計結(jié)賬前,總經(jīng)理提出要在合法范圍內(nèi)減少企業(yè)利潤,進行合理避稅。與會計主管協(xié)商調(diào)賬事宜一是企業(yè)核算方法由分步法改成分批法,生產(chǎn)費用均由完工產(chǎn)品成本承擔(dān),調(diào)整增加已銷產(chǎn)品成本,二是企業(yè)公務(wù)用車運行維護費中的汽油費,按照燃料費處理,這樣管理費用可以轉(zhuǎn)成制造費用,合理避稅,該項費用10萬元;三是企業(yè)支付的工資全部計入基本生產(chǎn)成本,原因是人工就是為生產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)的,行政管理人員的工資也應(yīng)由產(chǎn)品承擔(dān),由此“基本生產(chǎn)成本一直接人工"增加30萬元。請問:本案例中企業(yè)的三種調(diào)賬是否符合會計相關(guān)規(guī)定?請分別給出你判定“是或"否"的理
2014年6月A公司自建一設(shè)備,購入鋼材和電機20萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票,全部被領(lǐng)用。發(fā)生人工工資30萬元。于2014年11月份完工。該設(shè)備屬于生產(chǎn)部門使用。該企業(yè)對設(shè)備采用雙倍余額遞減法計提折舊,預(yù)計凈殘值率5%,預(yù)計使用壽命5年。2016年發(fā)生日常維護修理費10萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票。2017年1月對其進行改良更換電機,原電機賬面價值還有2萬元,新購入電機買價8萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票,更換下來的電機直接報廢。另支付安裝費1000元,有增值稅專用發(fā)票稅率16%。于18年3月將其報廢,出售殘值收入2萬元,支付清理費用1萬元。改良完工,至報廢時,又計提了折舊3萬元。要求編制:建造時、完工時、支付日常維護修理費時、發(fā)生改良時,出售時相關(guān)的會計分錄。
五、2014年6月A公司自建一設(shè)備,購入鋼材和電機20萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票,全部被領(lǐng)用。發(fā)生人工工資30萬元。于2014年11月份完工。該設(shè)備屬于生產(chǎn)部門使用。該企業(yè)對設(shè)備采用雙倍余額遞減法計提折舊,預(yù)計凈殘值率5%,預(yù)計使用壽命5年。2016年發(fā)生日常維護修理費10萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票。2017年1月對其進行改良更換電機,原電機賬面價值還有2萬元,新購入電機買價8萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票,更換下來的電機直接報廢。另支付安裝費1000元,有增值稅專用發(fā)票稅率16%。于18年3月將其報廢,出售殘值收入2萬元,支付清理費用1萬元。改良完工,至報廢時,又計提了折舊3萬元。要求編制:建造時、完工時、支付日常維護修理費時、發(fā)生改良時,出售時相關(guān)的會計分錄。
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?請詳細(xì)一點,萬分感謝。
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應(yīng)交稅費進項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細(xì)一點,萬分感謝。
施工合同有10%質(zhì)保金,三年后回款,繳納增值稅是按照合同額90%,還是100%繳納
實收資本150萬,未分配利潤-1232538.83元,所有者權(quán)益267461.17元,占股30%,沒有相關(guān)稅費轉(zhuǎn)讓價格是多少怎么計算?
?老師,醫(yī)保停?;麅栽谀睦锵螺d打印???
老師,要申請個體戶工商執(zhí)照,是怎樣操作程序啊
公司所有進銷項發(fā)票都需要做憑證嗎
老師,公司可以開票給自己的直營店嘛
年終獎如何計算個稅有速算扣除數(shù)嗎
老師,請問下有以前年度損益,現(xiàn)在企業(yè)盈利需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎
想做股權(quán)變更,但是未分配利潤期末值過大,怎么才能把未分配利潤變小呢
老師 第三個問題 與利潤分配的相關(guān)分錄 為什么人數(shù)是50減1 減2 減2 不應(yīng)該是50減1減3嗎
老師,那那個“專項儲備”是用來記那些費用的呀?
你好,這個是計提的安全生產(chǎn)經(jīng)費。
哦哦 好的明白了,謝謝老師的解答
不用客氣,工作愉快。