銀行管理費(fèi)用維修費(fèi)就可以。
宏大機(jī)械制造廠是一家有限責(zé)任公司。年終會(huì)計(jì)結(jié)賬前,總經(jīng)理提出要在合法范圍內(nèi)減少企業(yè)利潤(rùn),進(jìn)行合理避稅。與會(huì)計(jì)主管協(xié)商調(diào)賬事宜一是企業(yè)核算方法由分步法改成分批法,生產(chǎn)費(fèi)用均由完工產(chǎn)品成本承擔(dān),調(diào)整增加已銷產(chǎn)品成本,二是企業(yè)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中的汽油費(fèi),按照燃料費(fèi)處理,這樣管理費(fèi)用可以轉(zhuǎn)成制造費(fèi)用,合理避稅,該項(xiàng)費(fèi)用10萬元;三是企業(yè)支付的工資全部計(jì)入基本生產(chǎn)成本,原因是人工就是為生產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)的,行政管理人員的工資也應(yīng)由產(chǎn)品承擔(dān),由此“基本生產(chǎn)成本一直接人工"增加30萬元。請(qǐng)問:本案例中企業(yè)的三種調(diào)賬是否符合會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)定?請(qǐng)分別給出你判定“是或"否"的理
2014年6月A公司自建一設(shè)備,購入鋼材和電機(jī)20萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票,全部被領(lǐng)用。發(fā)生人工工資30萬元。于2014年11月份完工。該設(shè)備屬于生產(chǎn)部門使用。該企業(yè)對(duì)設(shè)備采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率5%,預(yù)計(jì)使用壽命5年。2016年發(fā)生日常維護(hù)修理費(fèi)10萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票。2017年1月對(duì)其進(jìn)行改良更換電機(jī),原電機(jī)賬面價(jià)值還有2萬元,新購入電機(jī)買價(jià)8萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票,更換下來的電機(jī)直接報(bào)廢。另支付安裝費(fèi)1000元,有增值稅專用發(fā)票稅率16%。于18年3月將其報(bào)廢,出售殘值收入2萬元,支付清理費(fèi)用1萬元。改良完工,至報(bào)廢時(shí),又計(jì)提了折舊3萬元。要求編制:建造時(shí)、完工時(shí)、支付日常維護(hù)修理費(fèi)時(shí)、發(fā)生改良時(shí),出售時(shí)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
五、2014年6月A公司自建一設(shè)備,購入鋼材和電機(jī)20萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票,全部被領(lǐng)用。發(fā)生人工工資30萬元。于2014年11月份完工。該設(shè)備屬于生產(chǎn)部門使用。該企業(yè)對(duì)設(shè)備采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率5%,預(yù)計(jì)使用壽命5年。2016年發(fā)生日常維護(hù)修理費(fèi)10萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票。2017年1月對(duì)其進(jìn)行改良更換電機(jī),原電機(jī)賬面價(jià)值還有2萬元,新購入電機(jī)買價(jià)8萬元,稅率16%,有增值稅專用發(fā)票,更換下來的電機(jī)直接報(bào)廢。另支付安裝費(fèi)1000元,有增值稅專用發(fā)票稅率16%。于18年3月將其報(bào)廢,出售殘值收入2萬元,支付清理費(fèi)用1萬元。改良完工,至報(bào)廢時(shí),又計(jì)提了折舊3萬元。要求編制:建造時(shí)、完工時(shí)、支付日常維護(hù)修理費(fèi)時(shí)、發(fā)生改良時(shí),出售時(shí)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計(jì)算了維修費(fèi)2000元,并且款項(xiàng)也支付了給服務(wù)商,也計(jì)入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請(qǐng)問我應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費(fèi)用維修費(fèi)?如果通過調(diào)整以前年度,那么會(huì)計(jì)分錄是什么?如果通過沖紅管理費(fèi)用維修費(fèi),那么會(huì)計(jì)分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,需不需要考慮?請(qǐng)?jiān)敿?xì)一點(diǎn),萬分感謝。
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計(jì)算了維修費(fèi)2000元,并且款項(xiàng)也支付了給服務(wù)商,也計(jì)入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請(qǐng)問我應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費(fèi)用維修費(fèi)?如果通過調(diào)整以前年度,那么會(huì)計(jì)分錄是什么?如果通過沖紅管理費(fèi)用維修費(fèi),那么會(huì)計(jì)分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,需不需要考慮?去年的會(huì)計(jì)分錄為:借管理費(fèi)用維修費(fèi)1834.86應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅165.16貸銀行存款2000請(qǐng)老師解答詳細(xì)一點(diǎn),萬分感謝。
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開重了,對(duì)方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄和交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是什么?樸老師進(jìn)
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國(guó)庫,這些漏繳房產(chǎn)稅要補(bǔ)交嗎?
從公戶代付工資報(bào)銷,怎么錄入會(huì)計(jì)分錄?樸
樸老師進(jìn) 少報(bào)銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄
1:安全儲(chǔ)備建筑行業(yè)都能計(jì)入哪些內(nèi)容……? 2:那個(gè)保函手續(xù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目……?
那個(gè)海關(guān)年審是什么時(shí)候?qū)??最晚到什么時(shí)候?怎么審?除了海關(guān)年審,工商年審,還有別的年審嗎
我們是一家建筑公司,請(qǐng)問投標(biāo)的報(bào)名費(fèi)和投標(biāo)的保函費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?項(xiàng)目最終沒有中標(biāo),樸老師回答
專家評(píng)審費(fèi)要求稅后是6000元,支付單位要幫專家墊付相關(guān)稅費(fèi),那么支付單位實(shí)際支付多少個(gè)稅,增值稅及附加。支付單位是小規(guī)模納稅人。這個(gè)該怎么計(jì)算?
老師,那那個(gè)“專項(xiàng)儲(chǔ)備”是用來記那些費(fèi)用的呀?
你好,這個(gè)是計(jì)提的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。
哦哦 好的明白了,謝謝老師的解答
不用客氣,工作愉快。