納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
老師,你好,去年公司有白條入庫(kù)的成本(發(fā)票沒(méi)有拿回來(lái)),現(xiàn)在匯算需要調(diào)增,把這部分成本剔除出來(lái),請(qǐng)問(wèn)是在匯算清繳里納稅調(diào)整項(xiàng)目表的那一欄填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù)呢?
老師,我23年成本有一部分沒(méi)收到發(fā)票,這樣我需要在匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整,我具體是應(yīng)該填在納稅調(diào)整表A105000嗎?這個(gè)表里需要填在哪一行呢?老師
你好 老師去年有無(wú)票的成本的 想問(wèn)一下匯算清繳的時(shí)候 這個(gè)納稅調(diào)增在哪個(gè)表里面填寫(xiě)呢?A105000---中的扣除類(lèi)項(xiàng)目中的第十七條 其他?
老師好,我們有部分成本支出沒(méi)來(lái)票的在去年12月做了成本,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)整對(duì)吧,請(qǐng)問(wèn)是填寫(xiě)哪個(gè)表呢?沒(méi)找著相應(yīng)的表
老師,現(xiàn)在需要把2023年的生產(chǎn)成本調(diào)到研發(fā)費(fèi)用里200萬(wàn),現(xiàn)在分錄怎么寫(xiě)???匯算清繳申報(bào)表是把這200萬(wàn)寫(xiě)在“納稅調(diào)整附表”的“與收入無(wú)關(guān)的支出”嗎?其他欄次項(xiàng)目有需要改的嗎?
老師,去年銷(xiāo)售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司給員工交的社保費(fèi)用,填在職工薪酬支出及納稅表的哪一欄呢?
企業(yè)負(fù)擔(dān)的。在社會(huì)保障性交款。
那個(gè)人負(fù)擔(dān)的填哪里呢
個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面 第一行