對的是的,是這么做的。
老師好!所得稅匯算清繳我需要調(diào)增50萬利潤,是因為成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,我填在A105000表扣除類調(diào)整項目的(十七)其他里面,但總出現(xiàn)風(fēng)險提醒,想問老師我填寫的是否正確?
有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報匯算清繳,風(fēng)險掃描提交的時候有一些提示,有10多萬沒有票要調(diào)增,我是在納稅調(diào)整項目明細表A105000第十七其他里面填的金額,這個提示收入類調(diào)整項目第十一行其他的金額為0,我這個金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
老師您好,現(xiàn)在在做2022年匯算清繳,我想把去年計提的一筆費用,做調(diào)增,請問在表里怎么填寫呢?是在A105000納稅調(diào)整項目明細表,其中的哪項填寫呢?我當時計提的分錄請見圖片
老師,你好,去年公司有白條入庫的成本(發(fā)票沒有拿回來),現(xiàn)在匯算需要調(diào)增,把這部分成本剔除出來,請問是在匯算清繳里納稅調(diào)整項目表的那一欄填寫這個數(shù)據(jù)呢?
老師,社保費公司全部承擔了,在匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增,社保費調(diào)增在哪個表哪一欄?。?是扣除類項目,第17欄-其他里面嗎?
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
嗯 這部分支出 是員工的報銷 就是沒有票 按照會計上來說這個是可以正常報銷付款的 只是稅法上不認可 納稅調(diào)整就行吧
可以的,可以這么做的。