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老師你好我們是建筑公司,上個月進了一批材料,是按材料做的賬,后邊公司直接按賣了,下邊是我上個月做的憑證,材料直接買點,這怎么弄啊老師

老師你好我們是建筑公司,上個月進了一批材料,是按材料做的賬,后邊公司直接按賣了,下邊是我上個月做的憑證,材料直接買點,這怎么弄啊老師
2025-11-06 20:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-06 20:42

借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借其他業(yè)務(wù)成本 貸工程施工

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快賬用戶6477 追問 2025-11-06 20:44

老師,這個月進的庫存商品,直接賣掉了,我這個是記材料,還是庫存商品啊

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快賬用戶6477 追問 2025-11-06 20:44

跟上月一樣的材料,是確定直接賣出了

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齊紅老師 解答 2025-11-06 20:48

不用修改做工程施工里面一樣,因為你不確定用途的話,可以按照工程施工來做

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快賬用戶6477 追問 2025-11-06 20:50

老師,那這個月怎么弄啊,是記庫存商品還是材料啊,庫存商品也是記其他收入吧,是建筑公司

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齊紅老師 解答 2025-11-06 21:03

原材料 不是主營發(fā)生的,就是其他業(yè)務(wù)

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你好,同學 那你上一個月收到材料的時候就賬戶入賬,這個月收到發(fā)票的時候把上一個月的暫估沖掉,然后再按發(fā)票做一個正常的。
2021-02-07
你好,你老板另一個工地是建材商貿(mào)公司嗎?
2021-03-12
你好; 那這個材料費最終是你們會承擔嗎。 只是總包那邊 把你的應(yīng)收賬款扣除了 質(zhì)保金和材料款, 之后的金額才會支付給你們是嗎?
2022-03-25
同學你好 這個都有發(fā)票吧 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-06-08
你有這個經(jīng)營范圍的可以
2020-11-29
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